Orden de Compra. Nº4079-530-SE19 "MATERIALES DE CONSTRUCCION ESTADIO LUIS FIGUEROA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-530-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION ESTADIO LUIS FIGUEROA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-92-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012, 2204010 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 36172,2
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Cabrero Limitada
Razón Social SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LIMITADA
R.U.T. 76.074.237-6
Sucursal Ferreteria Cabrero Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231308
Tubería de bronce2Unidad no definidaCAÑERÍA DE 1" COBRE 6 METROS CAÑERÍA DE 1" COBRE 6 METROS $ 38.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.540 $ 77.540
31211505
Pinturas aceitosas20BolsaBOLSAS PINTACAL DE 25 KGBOLSAS PINTACAL DE 25 KG $ 4.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.200 $ 89.200
39101601
ampolletas halógenas4UnidadAMPOLLETA AHORRO ENERGÍA E-27 DE 23WAMPOLLETA AHORRO ENERGÍA E-27 DE 23W $ 2.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.840 $ 11.840
31121312
Piezas fundidas mecanizadas de molde permanente de4UnidadCODO COBRE SO 1"CODO COBRE SO 1" $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520
47131618
Mopas húmedas2UnidadBARRE HOJA CON MANGO 22 DIENTES BARRE HOJA CON MANGO 22 DIENTES $ 2.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.280 $ 4.280
Total Neto $ 190.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.172
TOTAL OC $ 226.552


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.