Orden de Compra. Nº
4079-542-SE24
"
MATERIAL GAFITERIA - FAMILIA ESCASOS RECURSO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-542-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL GAFITERIA - FAMILIA ESCASOS RECURSO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4080-38-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401007 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
22988,67
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142317
Codo de tubería
2
Unidad
CODO DE 45 PVC DE 75MM SANITARIO GRIS
CODO DE 45 PVC DE 75MM SANITARIO GRIS
$ 1.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.822
$ 2.822
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad
TEE PVC SANITARIO 75MM
TEE PVC SANITARIO 75MM
$ 2.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.160
$ 2.160
27121704
Uniones Hidráulicas
8
Unidad
TEE PVC SANITARIO 110MM
TEE PVC SANITARIO 110MM
$ 3.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.040
$ 31.040
31191501
Papeles de lija
1
Unidad
LIJA PARA MADERA GRANO 80
LIJA PARA MADERA GRANO 80
$ 231,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 231
$ 231
40142115
Tubería de plástico
8
Unidad
COPLA PVC SANITYARIA GRIS 110 MM
COPLA PVC SANITYARIA GRIS 110 MM
$ 2.138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.104
$ 17.104
91111801
Servicios de ayuda de cámara
1
Unidad
MODULO DE CAMARA 60X30 CM
MODULO DE CAMARA 60X30 CM
$ 28.127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.127
$ 28.127
91111801
Servicios de ayuda de cámara
1
Unidad
TAPA DE MODULO REDONDA 60CM
TAPA DE MODULO REDONDA 60CM
$ 20.735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.735
$ 20.735
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
1
Pote
PEGAMENTO VINILIT DE 250 CC SECADO LENTO
PEGAMENTO VINILIT DE 250 CC SECADO LENTO
$ 4.122,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.122
$ 4.122
30111601
Cemento
3
Saco
CEMENTO SACO DE 25 KG
CEMENTO SACO DE 25 KG
$ 4.884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.652
$ 14.652
Total Neto
$ 120.993
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.989
TOTAL OC
$ 143.982
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.