Orden de Compra. Nº4079-563-SE22 "MATERIAL OFICINA, SENDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-563-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA, SENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4080-20-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 12779,02
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso5UnidadRESMA PAPEL OFICIORESMA PAPEL OFICIO $ 3.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.895 $ 18.895
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5PieRESMA PAPEL CARTARESMA PAPEL CARTA $ 3.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.985 $ 15.985
55121616
Banderitas autoadhesivas3SachetBANDERITAS FLECHA BANDERITAS FLECHA $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.632 $ 1.632
44122103
Corchetes1CajaCORCHETES 26X6X5000CORCHETES 26X6X5000 $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476 $ 476
14111530
Notas de papel autoadhesivo6UnidadNOTAS ADHESIVAS 7.6X7.6NOTAS ADHESIVAS 7.6X7.6 $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
60101732
Apuntadores o punteros1UnidadPUNTERO LASER USB RECARGABLEPUNTERO LASER USB RECARGABLE $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111610
Cartulina40PliegoCARTULINA. ROJO,VERDE,AMARILLO,BLANCO, FUCSIA, AZUL, NARANJO, GRIS, ROSADO,CELESTE,NARANJO,NEGRO,BEIGECARTULINA. ROJO,VERDE,AMARILLO,BLANCO, FUCSIA, AZUL, NARANJO, GRIS, ROSADO,CELESTE,NARANJO,NEGRO,BEIGE $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 67.258
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.779
TOTAL OC $ 80.037


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.