Orden de Compra. Nº
4079-563-SE22
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MATERIAL OFICINA, SENDA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-563-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL OFICINA, SENDA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4080-20-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
12779,02
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Colon
Razón Social
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T.
76.176.425-k
Sucursal
Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
5
Unidad
RESMA PAPEL OFICIO
RESMA PAPEL OFICIO
$ 3.779,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.895
$ 18.895
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Pie
RESMA PAPEL CARTA
RESMA PAPEL CARTA
$ 3.197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.985
$ 15.985
55121616
Banderitas autoadhesivas
3
Sachet
BANDERITAS FLECHA
BANDERITAS FLECHA
$ 544,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.632
$ 1.632
44122103
Corchetes
1
Caja
CORCHETES 26X6X5000
CORCHETES 26X6X5000
$ 476,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 476
$ 476
14111530
Notas de papel autoadhesivo
6
Unidad
NOTAS ADHESIVAS 7.6X7.6
NOTAS ADHESIVAS 7.6X7.6
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.070
$ 2.070
60101732
Apuntadores o punteros
1
Unidad
PUNTERO LASER USB RECARGABLE
PUNTERO LASER USB RECARGABLE
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
14111610
Cartulina
40
Pliego
CARTULINA. ROJO,VERDE,AMARILLO,BLANCO, FUCSIA, AZUL, NARANJO, GRIS, ROSADO,CELESTE,NARANJO,NEGRO,BEIGE
CARTULINA. ROJO,VERDE,AMARILLO,BLANCO, FUCSIA, AZUL, NARANJO, GRIS, ROSADO,CELESTE,NARANJO,NEGRO,BEIGE
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
Total Neto
$ 67.258
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.779
TOTAL OC
$ 80.037
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.