Orden de Compra. Nº
4079-60-SE26
"
ADQUISCION UTILES DE HIGIENE CEMENTERIO - DAF
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-60-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISCION UTILES DE HIGIENE CEMENTERIO - DAF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4079-19-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012.001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
123812,55
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social
COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T.
77.398.181-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Caja
CAJA DE GUANTES DE LATEX TALLA L
CAJA DE GUANTES DE LATEX TALLA L
$ 4.673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.346
$ 9.346
47121902
Accesorios de lavador o enjugador
100
Unidad
BUZOS DESECHABLES TALLA XL
BUZOS DESECHABLES TALLA XL
$ 1.971,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 197.100
$ 197.100
46181504
Guantes protectores
50
Unidad
PARES DE GUANTES CABRITILLA
GUANTES DE CUERO CABRITILLA CORTO SIN FORRO
$ 2.335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.750
$ 116.750
47131611
Palas para basura
2
Unidad
PALA PUNTA HUEVO 460/30 ACERO MANGO MADERA 71 CM. TIPO TRAMONTINA
PALA PUNTA DE HUEVO CON MANGO DE MADERA Y ASA METALICA
$ 6.636,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.272
$ 13.272
47121501
Carros para limpieza
1
Unidad
CARRETILLA COMPENSADA 100 LT GALV.1MM C/RUEDA, TIPO OKB
CARRETILLA COMPENSADA 90 LTS
$ 74.087,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.087
$ 74.087
47121502
Accesorios para carros de limpieza
20
Unidad
CAMARA NEUMATICO PARA CARRETILLA. TIPO LIOI
CAMARA DE NEUMATICO PARA CARRETILLA. TIPO LIOI
$ 3.718,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.360
$ 74.360
27131707
Kits de reparación de cilindro neumático o sus com
10
Unidad
RUEDA DE CARRETILLA MACIZA CON EJE 3.50 8 DICAS
RUEDA DE CARETILLA 350X8
$ 8.702,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.020
$ 87.020
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
30
Par
PARES DE GUANTE NITRILO VERDE FLOCADO CON REGISTRO ISP, TIPO STEELPRO TALLA L
PARES DE GUANTE NITRILO VERDE FLOCADO CON REGISTRO ISP, TIPO STEELPRO TALLA L
$ 2.657,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.710
$ 79.710
Total Neto
$ 651.645
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 123.813
TOTAL OC
$ 775.458
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.