Orden de Compra. Nº4079-60-SE26 "ADQUISCION UTILES DE HIGIENE CEMENTERIO - DAF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-60-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISCION UTILES DE HIGIENE CEMENTERIO - DAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-19-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012.001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 123812,55
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T. 77.398.181-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2CajaCAJA DE GUANTES DE LATEX TALLA LCAJA DE GUANTES DE LATEX TALLA L $ 4.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.346 $ 9.346
47121902
Accesorios de lavador o enjugador100UnidadBUZOS DESECHABLES TALLA XLBUZOS DESECHABLES TALLA XL $ 1.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.100 $ 197.100
46181504
Guantes protectores50UnidadPARES DE GUANTES CABRITILLAGUANTES DE CUERO CABRITILLA CORTO SIN FORRO $ 2.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.750 $ 116.750
47131611
Palas para basura2UnidadPALA PUNTA HUEVO 460/30 ACERO MANGO MADERA 71 CM. TIPO TRAMONTINAPALA PUNTA DE HUEVO CON MANGO DE MADERA Y ASA METALICA $ 6.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.272 $ 13.272
47121501
Carros para limpieza1UnidadCARRETILLA COMPENSADA 100 LT GALV.1MM C/RUEDA, TIPO OKBCARRETILLA COMPENSADA 90 LTS $ 74.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.087 $ 74.087
47121502
Accesorios para carros de limpieza20UnidadCAMARA NEUMATICO PARA CARRETILLA. TIPO LIOICAMARA DE NEUMATICO PARA CARRETILLA. TIPO LIOI $ 3.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.360 $ 74.360
27131707
Kits de reparación de cilindro neumático o sus com10UnidadRUEDA DE CARRETILLA MACIZA CON EJE 3.50 8 DICASRUEDA DE CARETILLA 350X8 $ 8.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.020 $ 87.020
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables30ParPARES DE GUANTE NITRILO VERDE FLOCADO CON REGISTRO ISP, TIPO STEELPRO TALLA L PARES DE GUANTE NITRILO VERDE FLOCADO CON REGISTRO ISP, TIPO STEELPRO TALLA L $ 2.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.710 $ 79.710
Total Neto $ 651.645
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.813
TOTAL OC $ 775.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.