Orden de Compra. Nº
4079-602-SE19
"
MATERIALES RECINTOS MUNICIPALES ESTADIO MONTE AGUI
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-602-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
11-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES RECINTOS MUNICIPALES ESTADIO MONTE AGUI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4079-92-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias nº 355, Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
129116,4
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Cabrero Limitada
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LIMITADA
R.U.T.
76.074.237-6
Sucursal
Ferreteria Cabrero Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
20
Galón
ESMALTE VERDE CODIGO 7165A SINTETICO SOQUINA
ESMALTE VERDE CODIGO 7165A SINTETICO SOQUINA
$ 15.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 319.600
$ 319.600
31211906
Rodillos de pintar
20
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18 CM
RODILLO CHIPORRO 18 CM
$ 3.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.200
31211904
Brochas
20
Unidad
BROCHA DE 3" TIPO HELA MANGO MADERA
BROCHA DE 3" TIPO HELA MANGO MADERA
$ 2.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.200
$ 57.200
31211904
Brochas
20
Unidad
BROCHA DE 1" TIPO HELA MANGO DE MADERA
BROCHA DE 1" TIPO HELA MANGO DE MADERA
$ 1.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.800
$ 20.800
31211904
Brochas
20
Unidad
BROCHA DE 2 1/2" TIPO HELA MANGO DE MADERA
BROCHA DE 2 1/2" TIPO HELA MANGO DE MADERA
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
31211904
Brochas
20
Unidad
BROCHA DE 4" TIPO HELA MANGO DE MADERA
BROCHA DE 4" TIPO HELA MANGO DE MADERA
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.800
$ 59.800
31201603
Gomas
3
Unidad
CÁMARA PARA CARRETILLA
CÁMARA PARA CARRETILLA
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
31162702
Ruedas
3
Unidad
RUEDA PARA CARRETILLA 350X8
RUEDA PARA CARRETILLA 350X8
$ 6.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.820
$ 20.820
24101501
Carretillas
1
Unidad
CARRETILLA CONCRETERA 60 LTS CON RUEDA
CARRETILLA CONCRETERA 60 LTS CON RUEDA
$ 27.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.860
$ 27.860
27111909
Espátulas
10
Unidad
ESPÁTULA 80 MM
ESPÁTULA 80 MM
$ 1.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.600
$ 17.600
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
30
Litro
DILUYENTE TIPO DUCO DE 1 LTS
DILUYENTE TIPO DUCO DE 1 LTS
$ 1.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.300
$ 45.300
Total Neto
$ 679.560
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 129.116
TOTAL OC
$ 808.676
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.