Orden de Compra. Nº
4079-618-SE23
"
MATERIAL MANTENCIÓN PISCINAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-618-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL MANTENCIÓN PISCINAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4080-38-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
385660,1
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
6
Galón
PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO
PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO
$ 25.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.560
$ 154.560
31211501
Pinturas al esmalte
38
Galón
ESMALTE AL AGUA CERESITA. 16 COLOR VERDE AGUA - 16 COLOR BLANCO - 6 COLOR CAFE MORO
ESMALTE AL AGUA CERESITA. 16 COLOR VERDE AGUA - 16 COLOR BLANCO - 6 COLOR CAFE MORO
$ 27.804,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.056.552
$ 1.056.552
31211501
Pinturas al esmalte
10
Galón
ESMALTE VERDE CODIGO 7165A LUCKY SHAMROCK CERELUX
ESMALTE VERDE CODIGO 7165A LUCKY SHAMROCK CERELUX
$ 26.536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 265.360
$ 265.360
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
6
Bidón
DILUYENTE X 5 LITROS
DILUYENTE X 5 LITROS
$ 16.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.214
$ 98.214
30161508
Rodillo de papel pintado
10
Unidad
ESPATULA DE 4" TIPO HELA
ESPATULA DE 4" TIPO HELA
$ 1.864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.640
$ 18.640
30161508
Rodillo de papel pintado
20
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18 CM
RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18 CM
$ 5.469,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.380
$ 109.380
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA MANGO MADERA HELA DE 1 "
BROCHA MANGO MADERA HELA DE 1 "
$ 1.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.110
$ 13.110
31211904
Brochas
18
Unidad
BROCHA MANGO MADERA HELA DE 2"
BROCHA MANGO MADERA HELA DE 2"
$ 2.032,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.576
$ 36.576
31211904
Brochas
18
Unidad
BROCHA MANGO MADERA HELA DE 4"
BROCHA MANGO MADERA HELA DE 4"
$ 5.821,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.778
$ 104.778
31211505
Pinturas aceitosas
2
Tineta
PINTURA PARA PISCINA COLOR CELESTE
PINTURA PARA PISCINA COLOR CELESTE
$ 86.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.620
$ 172.620
Total Neto
$ 2.029.790
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 385.660
TOTAL OC
$ 2.415.450
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.