Orden de Compra. Nº4079-618-SE23 "MATERIAL MANTENCIÓN PISCINAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-618-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL MANTENCIÓN PISCINAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4080-38-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 385660,1
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas6GalónPINTURA ALTO TRAFICO AMARILLOPINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO $ 25.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.560 $ 154.560
31211501
Pinturas al esmalte38GalónESMALTE AL AGUA CERESITA. 16 COLOR VERDE AGUA - 16 COLOR BLANCO - 6 COLOR CAFE MOROESMALTE AL AGUA CERESITA. 16 COLOR VERDE AGUA - 16 COLOR BLANCO - 6 COLOR CAFE MORO $ 27.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056.552 $ 1.056.552
31211501
Pinturas al esmalte10GalónESMALTE VERDE CODIGO 7165A LUCKY SHAMROCK CERELUXESMALTE VERDE CODIGO 7165A LUCKY SHAMROCK CERELUX $ 26.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.360 $ 265.360
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices6BidónDILUYENTE X 5 LITROSDILUYENTE X 5 LITROS $ 16.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.214 $ 98.214
30161508
Rodillo de papel pintado10UnidadESPATULA DE 4" TIPO HELA ESPATULA DE 4" TIPO HELA $ 1.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.640 $ 18.640
30161508
Rodillo de papel pintado20UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18 CMRODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18 CM $ 5.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.380 $ 109.380
31211904
Brochas10UnidadBROCHA MANGO MADERA HELA DE 1 "BROCHA MANGO MADERA HELA DE 1 " $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110
31211904
Brochas18UnidadBROCHA MANGO MADERA HELA DE 2"BROCHA MANGO MADERA HELA DE 2" $ 2.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.576 $ 36.576
31211904
Brochas18UnidadBROCHA MANGO MADERA HELA DE 4"BROCHA MANGO MADERA HELA DE 4" $ 5.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.778 $ 104.778
31211505
Pinturas aceitosas2TinetaPINTURA PARA PISCINA COLOR CELESTEPINTURA PARA PISCINA COLOR CELESTE $ 86.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.620 $ 172.620
Total Neto $ 2.029.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 385.660
TOTAL OC $ 2.415.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.