|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4079-63-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-01-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Material de Oficina |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4079-127-R112 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
|
|
R.U.T. |
69.151.000-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Las Delicias 355 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
|
|
R.U.T. |
69.151.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Las Delicias nº 355, Cabrero |
|
Comuna |
Cabrero
|
|
Impuesto |
2802,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Las Delicias nº 355, Cabrero |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
|
Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.012.870-6 |
|
Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43201809
| CD de lectura y escritura | 50 | Unidad | CD VIRGENES
| CD VIRGENES
|
$ 185,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.250
|
$ 9.250
|
14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 50 | Unidad | POST IT CHICOS
| POST IT CHICOS
|
$ 110,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.500
|
$ 5.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 14.750
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.802
|
|
$ 17.552
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.