Orden de Compra. Nº4079-639-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4079-57-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-639-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4079-57-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-57-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 144018,29
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC PETREOS S A
Razón Social SOC PETREOS S A
R.U.T. 93.933.000-3
Sucursal SOC PETREOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111502
Hormigón conductor13Metro CúbicoHORMIGON PREMEZCLADO H30904005-R7HORMIGON PREMEZCLADO H30904005-R7 $ 58.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 757.991 $ 757.991
Total Neto $ 757.991
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.018
TOTAL OC $ 902.009


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.