Orden de Compra. Nº4079-659-SE23 "MATERIAL OFICINA ALCALDIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-659-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA ALCALDIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4080-38-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 259746,34
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
Cinta adhesiva de nilon2UnidadCINTA FIBRA VIDRIO JUNTAPRO VOLCAN 5CMX45MTSCINTA FIBRA VIDRIO JUNTAPRO VOLCAN 5CMX45MTS $ 4.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.974 $ 8.974
30161701
Alfombrado36Metro CuadradoALFOMBRA BOUCLE VILLARRICA GRIS 73ALFOMBRA BOUCLE VILLARRICA GRIS 73 $ 15.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.140 $ 562.140
30161904
Cornisas10Unidad CORNISA POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 35X35X2MCORNISA POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 35X35X2M $ 3.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.910 $ 30.910
31201613
Adhesivo re-usable3UnidadADHESIVO AGOREX DE 4,5KADHESIVO AGOREX DE 4,5K $ 56.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.711 $ 168.711
30161509
Tablero de yeso20PlanchaVOLCANITA ACU BR 10X1.2X2.4 VOLCANVOLCANITA ACU BR 10X1.2X2.4 VOLCAN $ 11.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.780 $ 230.780
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLO CHIPORRO DE 18 CMRODILLO CHIPORRO DE 18 CM $ 5.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.814 $ 32.814
31211504
Pinturas de cobertura1TinetaPASTA MURO INTERIORPASTA MURO INTERIOR $ 20.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.401 $ 20.401
31211904
Brochas4UnidadBROCHA HELA DE 3"BROCHA HELA DE 3" $ 3.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.672 $ 13.672
31211904
Brochas4UnidadBROCHA HELA DE 4"BROCHA HELA DE 4" $ 5.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.284 $ 23.284
31211512
Pinturas de imprimación de látex3GalónLATEX COLOR BLANCO CERECITALATEX COLOR BLANCO CERECITA $ 13.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.911 $ 40.911
31161502
Tornillos de anclaje250UnidadTORNILLO VOLCANITA DE 6X3/4"TORNILLO VOLCANITA DE 6X3/4" $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31211506
Pinturas de látex3GalónESMALTE AL AGUA COLOR L001ESMALTE AL AGUA COLOR L001 $ 32.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.781 $ 98.781
31211506
Pinturas de látex2UnidadESMALTE AL AGUA COLOR L048ESMALTE AL AGUA COLOR L048 $ 32.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.854 $ 65.854
31211506
Pinturas de látex2GalónESMALTE AL AGUA COLOR S167ESMALTE AL AGUA COLOR S167 $ 32.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.854 $ 65.854
Total Neto $ 1.367.086
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 259.746
TOTAL OC $ 1.626.832


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.