Orden de Compra. Nº
4079-659-SE23
"
MATERIAL OFICINA ALCALDIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-659-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL OFICINA ALCALDIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4080-38-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
259746,34
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201509
Cinta adhesiva de nilon
2
Unidad
CINTA FIBRA VIDRIO JUNTAPRO VOLCAN 5CMX45MTS
CINTA FIBRA VIDRIO JUNTAPRO VOLCAN 5CMX45MTS
$ 4.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.974
$ 8.974
30161701
Alfombrado
36
Metro Cuadrado
ALFOMBRA BOUCLE VILLARRICA GRIS 73
ALFOMBRA BOUCLE VILLARRICA GRIS 73
$ 15.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 562.140
$ 562.140
30161904
Cornisas
10
Unidad
CORNISA POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 35X35X2M
CORNISA POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 35X35X2M
$ 3.091,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.910
$ 30.910
31201613
Adhesivo re-usable
3
Unidad
ADHESIVO AGOREX DE 4,5K
ADHESIVO AGOREX DE 4,5K
$ 56.237,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.711
$ 168.711
30161509
Tablero de yeso
20
Plancha
VOLCANITA ACU BR 10X1.2X2.4 VOLCAN
VOLCANITA ACU BR 10X1.2X2.4 VOLCAN
$ 11.539,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 230.780
$ 230.780
31211906
Rodillos de pintar
6
Unidad
RODILLO CHIPORRO DE 18 CM
RODILLO CHIPORRO DE 18 CM
$ 5.469,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.814
$ 32.814
31211504
Pinturas de cobertura
1
Tineta
PASTA MURO INTERIOR
PASTA MURO INTERIOR
$ 20.401,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.401
$ 20.401
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA HELA DE 3"
BROCHA HELA DE 3"
$ 3.418,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.672
$ 13.672
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA HELA DE 4"
BROCHA HELA DE 4"
$ 5.821,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.284
$ 23.284
31211512
Pinturas de imprimación de látex
3
Galón
LATEX COLOR BLANCO CERECITA
LATEX COLOR BLANCO CERECITA
$ 13.637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.911
$ 40.911
31161502
Tornillos de anclaje
250
Unidad
TORNILLO VOLCANITA DE 6X3/4"
TORNILLO VOLCANITA DE 6X3/4"
$ 16,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
31211506
Pinturas de látex
3
Galón
ESMALTE AL AGUA COLOR L001
ESMALTE AL AGUA COLOR L001
$ 32.927,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.781
$ 98.781
31211506
Pinturas de látex
2
Unidad
ESMALTE AL AGUA COLOR L048
ESMALTE AL AGUA COLOR L048
$ 32.927,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.854
$ 65.854
31211506
Pinturas de látex
2
Galón
ESMALTE AL AGUA COLOR S167
ESMALTE AL AGUA COLOR S167
$ 32.927,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.854
$ 65.854
Total Neto
$ 1.367.086
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 259.746
TOTAL OC
$ 1.626.832
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.