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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4079-666-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AMPOLLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4079-82-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
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R.U.T. |
69.151.000-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Las Delicias nº 355, Cabrero |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
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R.U.T. |
69.151.000-k |
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Dirección de Facturación |
Las Delicias nº 355, Cabrero |
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Comuna |
Cabrero
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Impuesto |
193040 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Delicias nº 355, Cabrero |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA MONTE AGUILA |
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Razón Social |
JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS
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R.U.T. |
10.888.175-5 |
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Sucursal |
FERRETERIA MONTE AGUILA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39101617
| ampolletas de alta presión de sodio | 100 | Unidad no definida | AMPOLLETA DE 150 W-E (SIN IGNITOR), SODIO, TUBULAR, MARCA OSRAM O PHILLIPS | AMPOLLETA DE 150 W-E (SIN IGNITOR), SODIO, TUBULAR, MARCA OSRAM O PHILLIPS |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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39101617
| ampolletas de alta presión de sodio | 100 | Unidad | AMPOLLETA DE 70 W-I (CON IGNITOR), SODIO MARCA EKOLINE | AMPOLLETA DE 70 W-I (CON IGNITOR), SODIO MARCA EKOLINE |
$ 5.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 596.000
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$ 596.000
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Total Neto
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$ 1.016.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 193.040
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$ 1.209.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.