Orden de Compra. Nº4079-671-SE20 "MATERIAL GIMNASIO MONTE AGUILA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-671-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-09-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL GIMNASIO MONTE AGUILA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-87-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 13676,2
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Cabrero Limitada
Razón Social SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LIMITADA
R.U.T. 76.074.237-6
Sucursal Ferreteria Cabrero Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 4"BROCHAS DE 4" $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 2 1/2"BROCHAS DE 2 1/2" $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3LitroDILUYENTEDILUYENTE $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31211506
Pinturas de látex2GalónLATEX BLANCO TIPO SOQUINALATEX BLANCO TIPO SOQUINA $ 7.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLOS DE ESPONJA DE 18 CMSRODILLOS DE ESPONJA DE 18 CMS $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE SINTÉTICO AZUL PACIFICO TIPO SOQUINAESMALTE SINTÉTICO AZUL PACIFICO TIPO SOQUINA $ 18.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.320 $ 37.320
Total Neto $ 71.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.676
TOTAL OC $ 85.656


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.