Orden de Compra. Nº4079-697-SE21 "MATERIAL OFICINA, OPD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-697-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA, OPD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4080-20-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140569 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 10011,1
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices10UnidadLAPICES DE 12 COLORES LARGOS LAPICES DE 12 COLORES LARGOS $ 683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.830 $ 6.830
44122001
Archivadores de fichas20UnidadARCHIVADOR PLASTIFICADO OFICIO LOMO ANGOSTOARCHIVADOR PLASTIFICADO OFICIO LOMO ANGOSTO $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.760
44121708
Marcadores20UnidadMARCADOR PIZARRA PUNTA BISELADA. 10 NEGRO - 10 AZULMARCADOR PIZARRA PUNTA BISELADA. 10 NEGRO - 10 AZUL $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
14111525
Papel multiuso10UnidadPAPEL CELOFAN DIFERENTES COLORESPAPEL CELOFAN DIFERENTES COLORES $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740
14111610
Cartulina40PliegoCARTULINA. 20 CELESTE - 20 AMARILLOCARTULINA. 20 CELESTE - 20 AMARILLO $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 52.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.011
TOTAL OC $ 62.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.