Orden de Compra. Nº4079-728-SE16 "Alimentos y Otros Programa SENDA Previene"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-728-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2016
Nombre de la Orden de Compra Alimentos y Otros Programa SENDA Previene
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-105-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 17817,25
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialrossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal comercialrossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te2CajaTE SUPREMO PREMIUN 100 UNIDADES NEGROTE SUPREMO PREMIUN 100 UNIDADES NEGRO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVASOS DE PLUMAVIT 290 CC.VASOS DE PLUMAVIT 290 CC. $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
52152004
Platos domésticos200UnidadPLATOS PARA TORTA PLASTICOSPLATOS PARA TORTA PLASTICOS $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadENDULZANTE LIQUIDO DAILY CON STEVIA DE 270 CC.ENDULZANTE LIQUIDO DAILY CON STEVIA DE 270 CC. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
50201706
Café3TarroNESCAFE DOLCA 170 GRS.NESCAFE DOLCA 170 GRS. $ 2.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.790 $ 8.790
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAZUCAR IANSAAZUCAR IANSA $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.085 $ 2.085
14111705
Servilletas de papel10PaqueteSERVILLETAS DESECHABLES 50 UNIDADESSERVILLETAS DESECHABLES 50 UNIDADES $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos20PaqueteGALLETAS OBSESION 85 GRS. COSTAGALLETAS OBSESION 85 GRS. COSTA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos20PaqueteGALLETAS GRETEL 85 GRS. COSTAGALLETAS GRETEL 85 GRS. COSTA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos20PaqueteGALLETAS DONUTS COSTA 105 GRS.GALLETAS DONUTS COSTA 105 GRS. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos20PaqueteGALLETAS FRAC COSTA 135 GRS.GALLETAS FRAC COSTA 135 GRS. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos20PaqueteGALLETAS TUAREG COSTA 120 GRS.GALLETAS TUAREG COSTA 120 GRS. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 93.775
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.817
TOTAL OC $ 111.592


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.