Orden de Compra. Nº
4079-728-SE16
"
Alimentos y Otros Programa SENDA Previene
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-728-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-07-2016
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos y Otros Programa SENDA Previene
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4079-105-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias nº 355, Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
17817,25
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercialrossy
Razón Social
COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T.
76.294.620-3
Sucursal
comercialrossy
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
TE SUPREMO PREMIUN 100 UNIDADES NEGRO
TE SUPREMO PREMIUN 100 UNIDADES NEGRO
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT 290 CC.
VASOS DE PLUMAVIT 290 CC.
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
52152004
Platos domésticos
200
Unidad
PLATOS PARA TORTA PLASTICOS
PLATOS PARA TORTA PLASTICOS
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Unidad
ENDULZANTE LIQUIDO DAILY CON STEVIA DE 270 CC.
ENDULZANTE LIQUIDO DAILY CON STEVIA DE 270 CC.
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
50201706
Café
3
Tarro
NESCAFE DOLCA 170 GRS.
NESCAFE DOLCA 170 GRS.
$ 2.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.790
$ 8.790
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
AZUCAR IANSA
AZUCAR IANSA
$ 695,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.085
$ 2.085
14111705
Servilletas de papel
10
Paquete
SERVILLETAS DESECHABLES 50 UNIDADES
SERVILLETAS DESECHABLES 50 UNIDADES
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.700
$ 3.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
GALLETAS OBSESION 85 GRS. COSTA
GALLETAS OBSESION 85 GRS. COSTA
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
GALLETAS GRETEL 85 GRS. COSTA
GALLETAS GRETEL 85 GRS. COSTA
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
GALLETAS DONUTS COSTA 105 GRS.
GALLETAS DONUTS COSTA 105 GRS.
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
GALLETAS FRAC COSTA 135 GRS.
GALLETAS FRAC COSTA 135 GRS.
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
GALLETAS TUAREG COSTA 120 GRS.
GALLETAS TUAREG COSTA 120 GRS.
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
Total Neto
$ 93.775
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.817
TOTAL OC
$ 111.592
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.