Orden de Compra. Nº
4079-767-SE20
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MATERIAL OFICINA, PRODESAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-767-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-10-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL OFICINA, PRODESAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4079-94-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
5751,11
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Colon
Razón Social
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T.
76.176.425-k
Sucursal
Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112809
Portaútiles
3
Unidad
PORTA CLIPS ADIX
PORTA CLIPS ADIX
$ 416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.248
$ 1.248
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio
1
Carga
PORTA NOTA POST IT 3M
PORTA NOTA POST IT 3M
$ 8.262,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.262
$ 8.262
27112809
Portaútiles
1
Carga
PORTA SCOTCH 3M C-38
PORTA SCOTCH 3M C-38
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.151
$ 3.151
44101707
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA EQUIVALENTE TORRE 26/6
CORCHETERA EQUIVALENTE TORRE 26/6
$ 2.183,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.183
$ 2.183
23101502
Perforadoras
1
Unidad
PERFORADORA PP 35 EQUVALENTE ISOFIT
PERFORADORA PP 35 EQUVALENTE ISOFIT
$ 5.423,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.423
$ 5.423
44101801
Calculadoras o accesorios
1
Unidad
CALCULADORA 12 DÍGITOS TIPO CASIO MS270
CALCULADORA 12 DÍGITOS TIPO CASIO MS270
$ 7.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.080
$ 7.080
44122103
Corchetes
2
Caja
CORCHETES 26X6X5000
CORCHETES 26X6X5000
$ 394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 788
$ 788
44121802
Líquido corrector
22
Unidad
APRETADOR DOBLE CLIP 51 MM
APRETADOR DOBLE CLIP 51 MM
$ 97,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.134
$ 2.134
Total Neto
$ 30.269
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.751
TOTAL OC
$ 36.020
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.