Orden de Compra. Nº
4079-78-SE17
"
Material de Aseo Gimnasio Municipal de Mte. Aguila
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-78-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-01-2017
Nombre de la Orden de Compra
Material de Aseo Gimnasio Municipal de Mte. Aguila
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4079-88-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias nº 355, Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
43836,8
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercialrossy
Razón Social
COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T.
76.294.620-3
Sucursal
comercialrossy
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
VIM CLORO
CLORO GEL IMPEKE 900 ML.
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
10
Litro
CLORINDAS
CLORINDAS
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.200
$ 8.200
10191509
Insecticidas
4
Unidad
INSECTICIDA RAID
INSECTICIDA RAID
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
24111503
Bolsas de plástico
10
Paquete
BOLSAS DE BASURA 90 X 110 CMS. VIRUTEX
BOLSAS DE BASURA 80 X 110 CMS. VIRUTEX
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
47131615
Escobillones
8
Unidad
ESCOBILLONES TIPO CLORINDA CON MANGO
ESCOBILLONES TIPO CLORINDA CON MANGO
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
31211910
Mitones
10
Par
GUANTES PARA LIMPIEZA N°08
GUANTES PARA LIMPIEZA N°08
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
47131618
Mopas húmedas
4
Unidad
TRAPERO PISO CANCHA COMPLETO
MOPAS DE ASEO CON ACCESORIOS 90 CM. APROX
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.800
$ 11.800
12181501
Ceras sintéticas
8
Bidón
CERA LIQUIDA BALDOSAS INCOLORA BADEN POWELL ( 2 DE 20 LITROS)
CERA LIQUIDA BALDOSAS INCOLORA BADEN POWELL 5 LITROS
$ 4.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.600
$ 37.600
12181501
Ceras sintéticas
2
Unidad no definida
CERAS AMARILLA PISO DE MADERA (RECIPIENTE GRANDE 20 KILOS)
CERAS AMARILLA PISO DE MADERA (RECIPIENTE GRANDE 16 KILOS)
$ 50.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.200
$ 100.200
47131824
Productos de limpieza de ventanas
7
Unidad
LIMPIAVIDRIOS OSO 500 ML. CON GATILLO
LIMPIAVIDRIOS OSO 500 ML. CON GATILLO
$ 860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.020
$ 6.020
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
TRAPEROS DOBLE OJAL 45 X 50 CMS. APROX. VIRUTEX
TRAPEROS DOBLE OJAL 45 X 50 CMS. APROX. VIRUTEX
$ 1.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.700
$ 17.700
Total Neto
$ 230.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.837
TOTAL OC
$ 274.557
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.