Orden de Compra. Nº4079-78-SE17 "Material de Aseo Gimnasio Municipal de Mte. Aguila"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-78-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2017
Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Gimnasio Municipal de Mte. Aguila
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-88-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 43836,8
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialrossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal comercialrossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadVIM CLOROCLORO GEL IMPEKE 900 ML. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
47131804
Productos de limpieza de amoniaco10LitroCLORINDASCLORINDAS $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
10191509
Insecticidas4UnidadINSECTICIDA RAIDINSECTICIDA RAID $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
24111503
Bolsas de plástico10PaqueteBOLSAS DE BASURA 90 X 110 CMS. VIRUTEXBOLSAS DE BASURA 80 X 110 CMS. VIRUTEX $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131615
Escobillones8UnidadESCOBILLONES TIPO CLORINDA CON MANGOESCOBILLONES TIPO CLORINDA CON MANGO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
31211910
Mitones10ParGUANTES PARA LIMPIEZA N°08GUANTES PARA LIMPIEZA N°08 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131618
Mopas húmedas4UnidadTRAPERO PISO CANCHA COMPLETOMOPAS DE ASEO CON ACCESORIOS 90 CM. APROX $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
12181501
Ceras sintéticas8BidónCERA LIQUIDA BALDOSAS INCOLORA BADEN POWELL ( 2 DE 20 LITROS)CERA LIQUIDA BALDOSAS INCOLORA BADEN POWELL 5 LITROS $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600
12181501
Ceras sintéticas2Unidad no definidaCERAS AMARILLA PISO DE MADERA (RECIPIENTE GRANDE 20 KILOS)CERAS AMARILLA PISO DE MADERA (RECIPIENTE GRANDE 16 KILOS) $ 50.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.200 $ 100.200
47131824
Productos de limpieza de ventanas7UnidadLIMPIAVIDRIOS OSO 500 ML. CON GATILLOLIMPIAVIDRIOS OSO 500 ML. CON GATILLO $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.020 $ 6.020
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPEROS DOBLE OJAL 45 X 50 CMS. APROX. VIRUTEXTRAPEROS DOBLE OJAL 45 X 50 CMS. APROX. VIRUTEX $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
Total Neto $ 230.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.837
TOTAL OC $ 274.557


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.