Orden de Compra. Nº4079-798-SE17 "Alimentos Coffe Break Prodesal Cabrero"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-798-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2017
Nombre de la Orden de Compra Alimentos Coffe Break Prodesal Cabrero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-88-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 16716,2
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialrossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal comercialrossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas12BotellaBEBIDAS DE 3 LITROS DESECHABLES SABORES SURTIDOSBEBIDAS DE 3 LITROS DESECHABLES SABORES SURTIDOS $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.080 $ 19.080
50202303
Jugos y néctar concentrados12BotellaJUGOS NECTAR WATTS 1.5 LITROS SABORES SURTIDOSJUGOS NECTAR WATTS 1.5 LITROS SABORES SURTIDOS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500UnidadVASOS PLÁSTICOS DESECHABLES 300 CC.VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES 300 CC. $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
14111705
Servilletas de papel50PaqueteSERVILLETAS ELITE 50 UNIDADESSERVILLETAS ELITE 50 UNIDADES $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS TRITÓN 126 GRS.GALLETAS TRITÓN 126 GRS. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS OBLEA ALTEZA 140 GRS.GALLETAS OBLEA ALTEZA 140 GRS. $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS NIK 71 GRS.GALLETAS NIK 71 GRS. $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS KUKY CLÁSICA 120 GRS.GALLETAS KUKY CLÁSICA 120 GRS. $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS DONUTS 105 GRS.GALLETAS DONUTS 105 GRS. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
Total Neto $ 87.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.716
TOTAL OC $ 104.696


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.