Orden de Compra. Nº4079-800-SE11 "Material de Oficina Programa OMIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-800-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2011
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina Programa OMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-136-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 6742,15
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes20CajaCORCHETES 26/6 1000 UNID. CORCHETES 26/6 1000 UNID. TORRE $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
44121701
Lápiz pasta1CajaLAPIZ PASTA PUNTA MEDIA, CRISTAL COLOR AZUL BIC LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA, CRISTAL COLOR AZUL BIC $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650 $ 5.650
44121802
Líquido corrector5UnidadCORRECTOR LIQUIDO LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ, OFFIX $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.215 $ 1.215
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadPOST IT 100 HOJAS DE 7,6 X 76 CMS. DIFERENTES COLORES POST IT 100 HOJAS DE 7,6 X 76 CMS. DIFERENTES COLORES FULTONS $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
44122001
Archivadores de fichas20UnidadARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO 518/H TORRE ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO 518/H TORRE $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
Total Neto $ 35.485
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.742
TOTAL OC $ 42.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.