Orden de Compra. Nº4079-858-SE19 "MATERIAL OFICINA, STOCK BODEGA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-858-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA, STOCK BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-94-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 197782,97
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo6UnidadNOTAS ADHESIVAS POS IT CHICONOTAS ADHESIVAS POS IT CHICO $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
24112404
Caja500UnidadCAJAS PARA ARCHIVO TIPO RHEINCAJAS PARA ARCHIVO TIPO RHEIN $ 662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.000 $ 331.000
14121501
Cartón blanqueado2000UnidadCARTÓN FORRADO PARA LEGAJO TAMAÑO OFICIOCARTÓN FORRADO PARA LEGAJO TAMAÑO OFICIO $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva15UnidadPORTA SCOTCH 3M MOD. C-38PORTA SCOTCH 3M MOD. C-38 $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.265 $ 47.265
44122011
Carpetas para archivos200UnidadCARPETA CARTULINA TAMAÑO OFICIO SIN ARCHIVADOR COLOR AZULCARPETA CARTULINA TAMAÑO OFICIO SIN ARCHIVADOR COLOR AZUL $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.200 $ 42.200
26111702
Pilas alcalinas50UnidadPILAS DURACELL AAPILAS DURACELL AA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
26111702
Pilas alcalinas50UnidadPILAS DURACELL AAAPILAS DURACELL AAA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCINTA TRANSPARENTE SCOTCH 500CINTA TRANSPARENTE SCOTCH 500 $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.310 $ 3.310
60105704
Barras de pegamento libres de ácido100UnidadPEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRS. TIPO STICK FIXPEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRS. TIPO STICK FIX $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
44101707
Corcheteras20UnidadCORCHETERA EQUIVALENTE TORRE B-4CORCHETERA EQUIVALENTE TORRE B-4 $ 3.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.080 $ 75.080
44122010
Divisores180SobreSEPARADOR OFICIO TAMAÑO OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES EQUIVALENTE RHEINSEPARADOR OFICIO TAMAÑO OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES EQUIVALENTE RHEIN $ 581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.580 $ 104.580
Total Neto $ 1.040.963
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.783
TOTAL OC $ 1.238.746


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.