Orden de Compra. Nº
4079-858-SE19
"
MATERIAL OFICINA, STOCK BODEGA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-858-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL OFICINA, STOCK BODEGA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4079-94-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias nº 355, Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
197782,97
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Colon
Razón Social
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T.
76.176.425-k
Sucursal
Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
6
Unidad
NOTAS ADHESIVAS POS IT CHICO
NOTAS ADHESIVAS POS IT CHICO
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.528
24112404
Caja
500
Unidad
CAJAS PARA ARCHIVO TIPO RHEIN
CAJAS PARA ARCHIVO TIPO RHEIN
$ 662,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 331.000
$ 331.000
14121501
Cartón blanqueado
2000
Unidad
CARTÓN FORRADO PARA LEGAJO TAMAÑO OFICIO
CARTÓN FORRADO PARA LEGAJO TAMAÑO OFICIO
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310.000
$ 310.000
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva
15
Unidad
PORTA SCOTCH 3M MOD. C-38
PORTA SCOTCH 3M MOD. C-38
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.265
$ 47.265
44122011
Carpetas para archivos
200
Unidad
CARPETA CARTULINA TAMAÑO OFICIO SIN ARCHIVADOR COLOR AZUL
CARPETA CARTULINA TAMAÑO OFICIO SIN ARCHIVADOR COLOR AZUL
$ 211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.200
$ 42.200
26111702
Pilas alcalinas
50
Unidad
PILAS DURACELL AA
PILAS DURACELL AA
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
26111702
Pilas alcalinas
50
Unidad
PILAS DURACELL AAA
PILAS DURACELL AAA
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
CINTA TRANSPARENTE SCOTCH 500
CINTA TRANSPARENTE SCOTCH 500
$ 331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.310
$ 3.310
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
100
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRS. TIPO STICK FIX
PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRS. TIPO STICK FIX
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.000
$ 89.000
44101707
Corcheteras
20
Unidad
CORCHETERA EQUIVALENTE TORRE B-4
CORCHETERA EQUIVALENTE TORRE B-4
$ 3.754,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.080
$ 75.080
44122010
Divisores
180
Sobre
SEPARADOR OFICIO TAMAÑO OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES EQUIVALENTE RHEIN
SEPARADOR OFICIO TAMAÑO OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES EQUIVALENTE RHEIN
$ 581,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.580
$ 104.580
Total Neto
$ 1.040.963
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 197.783
TOTAL OC
$ 1.238.746
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.