Orden de Compra. Nº
4079-86-SE22
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MATERIAL DE OFICINA REGISTRO SOCIAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-86-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-03-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA REGISTRO SOCIAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4080-20-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140554 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
28897,48
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Colon
Razón Social
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T.
76.176.425-k
Sucursal
Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121604
Timbres y sellos
15
Unidad
TAMPÓN DACTILAR
TAMPÓN DACTILAR
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
55121616
Banderitas autoadhesivas
20
Unidad
BANDERITAS FLECHA KORES COLORES
BANDERITAS FLECHA KORES COLORES
$ 544,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.880
$ 10.880
44121620
Dedo de goma
88
Unidad
DEDOS DE GOMA N°12
DEDOS DE GOMA N°12
$ 89,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.832
$ 7.832
44121605
Dispensador de cinta
6
Unidad
DISPENSADOR CINTA ADHESIVA TALENTI
DISPENSADOR CINTA ADHESIVA TALENTI
$ 1.054,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.324
$ 6.324
26111702
Pilas alcalinas
24
Unidad
PILAS DURACELL AAA
PILAS DURACELL AAA
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.896
$ 10.896
14111530
Notas de papel autoadhesivo
20
Unidad
NOTAS ADHESIVAS KORES 7.6X7.6
NOTAS ADHESIVAS KORES 7.6X7.6
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
44122011
Carpetas para archivos
80
Unidad
CARPETAS PLASTIFICADAS SIN ARCHIVADOR COLOR NARANJA
CARPETAS PLASTIFICADAS SIN ARCHIVADOR COLOR NARANJA
$ 223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.840
$ 17.840
44111521
Sujetapapeles
8
Unidad
CARPETA CARTÓN TAPA DURA C/ELÁSTICO TORRE SCOTLAND
CARPETA CARTÓN TAPA DURA C/ELÁSTICO TORRE SCOTLAND
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad
8
Unidad
MOUSE INALAMBRICO
MOUSE INALAMBRICO
$ 4.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.640
$ 32.640
44122011
Carpetas para archivos
72
Unidad
APRETADOR DOBLE CLIP TALENTI 32 MM
APRETADOR DOBLE CLIP TALENTI 32 MM
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.760
$ 5.760
44101707
Corcheteras
6
Unidad
CORCHETERAS MEDIANA COLON 26/6
CORCHETERAS MEDIANA COLON 26/6
$ 2.724,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.344
$ 16.344
31201512
Cinta Transparente
16
Rollo
CINTA ADHESIVA SCOTCH 500 3M
CINTA ADHESIVA SCOTCH 500 3M
$ 391,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.256
$ 6.256
Total Neto
$ 152.092
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.897
TOTAL OC
$ 180.989
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.