Orden de Compra. Nº4079-86-SE22 "MATERIAL DE OFICINA REGISTRO SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-86-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA REGISTRO SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4080-20-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140554 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 28897,48
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
Timbres y sellos15UnidadTAMPÓN DACTILARTAMPÓN DACTILAR $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
55121616
Banderitas autoadhesivas20UnidadBANDERITAS FLECHA KORES COLORESBANDERITAS FLECHA KORES COLORES $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.880 $ 10.880
44121620
Dedo de goma88UnidadDEDOS DE GOMA N°12DEDOS DE GOMA N°12 $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.832 $ 7.832
44121605
Dispensador de cinta6UnidadDISPENSADOR CINTA ADHESIVA TALENTIDISPENSADOR CINTA ADHESIVA TALENTI $ 1.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.324 $ 6.324
26111702
Pilas alcalinas24UnidadPILAS DURACELL AAAPILAS DURACELL AAA $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.896 $ 10.896
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadNOTAS ADHESIVAS KORES 7.6X7.6NOTAS ADHESIVAS KORES 7.6X7.6 $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
44122011
Carpetas para archivos80UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS SIN ARCHIVADOR COLOR NARANJACARPETAS PLASTIFICADAS SIN ARCHIVADOR COLOR NARANJA $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.840 $ 17.840
44111521
Sujetapapeles8UnidadCARPETA CARTÓN TAPA DURA C/ELÁSTICO TORRE SCOTLAND CARPETA CARTÓN TAPA DURA C/ELÁSTICO TORRE SCOTLAND $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad8UnidadMOUSE INALAMBRICOMOUSE INALAMBRICO $ 4.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.640 $ 32.640
44122011
Carpetas para archivos72UnidadAPRETADOR DOBLE CLIP TALENTI 32 MMAPRETADOR DOBLE CLIP TALENTI 32 MM $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760
44101707
Corcheteras6UnidadCORCHETERAS MEDIANA COLON 26/6CORCHETERAS MEDIANA COLON 26/6 $ 2.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.344 $ 16.344
31201512
Cinta Transparente16RolloCINTA ADHESIVA SCOTCH 500 3MCINTA ADHESIVA SCOTCH 500 3M $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.256 $ 6.256
Total Neto $ 152.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.897
TOTAL OC $ 180.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.