Orden de Compra. Nº
4079-887-SE18
"
MANTENCION RECINTO COMPLEJO DEPORTIVO DE CABRERO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-887-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION RECINTO COMPLEJO DEPORTIVO DE CABRERO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4079-11-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias nº 355, Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 957 del sistema 2204012.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
239067,5
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA MONTE AGUILA
Razón Social
JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS
R.U.T.
10.888.175-5
Sucursal
FERRETERIA MONTE AGUILA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
5
Unidad no definida
CINTAS AISLADORAS PLASTICAS 3M SUPER 33+
CINTAS AISLADORAS PLASTICAS 3M SUPER 33+
$ 3.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.850
$ 18.850
40142604
Codos de tubo
30
Unidad no definida
CODOS CONDUIT 20MM
CODOS CONDUIT 20MM
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
31231313
Tubería de plástico
20
Unidad
TUBO CONDUIT 20MM X 6 MTS
TUBO CONDUIT 20MM X 6 MTS
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
39111501
Artefactos fluorescentes
20
Unidad
EQUIPOS FLUORESCENTES 2 X40 W ZONA HUMEDA CON BALLAST ELECTRONICO
EQUIPOS FLUORESCENTES 2 X40 W ZONA HUMEDA CON BALLAST ELECTRONICO
$ 21.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.400
$ 420.400
45111614
Proyector de pantalla de cristal líquido
10
Unidad
PROYECTORES DE AREA LED DE 200W
PROYECTORES DE AREA LED DE 200W
$ 62.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 627.100
$ 627.100
27111704
Enchufes
20
Unidad
ENCHUFES EMBUTIDOS DOBLES, TIONO
ENCHUFES EMBUTIDOS DOBLES, TIONO
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
39111810
Interruptor de lámpara
20
Unidad
INTERRUPTORES EMBUTIDOS 9/12 TIGNA
INTERRUPTORES EMBUTIDOS 9/12 TIGNA
$ 1.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.600
$ 28.600
31261502
Cubiertas y cajas metálicas
10
Unidad
CAJAS CHUKY METALICAS
CAJAS CHUKY METALICAS
$ 870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
26121612
Cable forrado pero no aislado
200
Metro Lineal
CABLE EVA 2,5MM ROJO
CABLE EVA 2,5MM ROJO
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
26121612
Cable forrado pero no aislado
200
Metro Lineal
CABLE EVA 2,5MM BLANCO
CABLE EVA 2,5MM BLANCO
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
26121612
Cable forrado pero no aislado
200
Metro Lineal
CABLE EVA 2,5MM VERDE
CABLE EVA 2,5MM VERDE
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
Total Neto
$ 1.258.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 239.068
TOTAL OC
$ 1.497.318
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.