Orden de Compra. Nº4079-911-SE07 "EQUIPOS FLUORECENTES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-911-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2007
Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS FLUORECENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas EQUIPOS FLUORECENTES, SEGUN NOTA DE PEDIDO Nº 4981, SOLICITADA POR LA DOM, AMPLIACION CONEDORES LICEO A-71. IMPTESE AL 3168012-17
Proveniente de Licitación 4079-24-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias 355
Comuna -1
Impuesto 32917,5
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSE LEANDRO FONSECA VARELA
R.U.T. 8.485.803-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
Ampolletas fluorescentes11UnidadAmpolletas fluorescentesequipos fluorecentes alta eficiencia embutida 2 x 36 w trix vkb con tubos $ 15.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.250 $ 173.250
Total Neto $ 173.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.918
TOTAL OC $ 206.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.