Orden de Compra. Nº4079-911-SE18 "MATERIALES SEDE JUNTA DE VECINOS COLICHEU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-911-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SEDE JUNTA DE VECINOS COLICHEU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-11-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355, Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 957 del sistema 2204012.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 22344
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA
Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS
R.U.T. 10.888.175-5
Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111535
Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esfér100Unidad no definidaTORNILLOS 3/4 PARA VULCANITATORNILLOS 3/4 PARA VULCANITA $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
32141106
Bases de tubo2Unidad no definidaBASES RECTASBASES RECTAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
31261501
Cubiertas y cajas de plástico5CajaCAJAS CHUQI PLASTICASCAJAS CHUQI PLASTICAS $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050
39111810
Interruptor de lámpara1UnidadINTERRUPTOR ENBUTIDO 9/15INTERRUPTOR ENBUTIDO 9/15 $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.260 $ 2.260
27111704
Enchufes4UnidadENCHUFES DOBLES ENBUTIDO ENCHUFES DOBLES ENBUTIDO $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
20122304
Cajas ciegas de Slickline5UnidadTAPAS CIEGASTAPAS CIEGAS $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
30101515
Ángulos de plástico10UnidadANGULOS PLANOS VARIABLES PARA CANALETA 10 X 20 ANGULOS PLANOS VARIABLES PARA CANALETA 10 X 20 $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060 $ 1.060
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2UnidadCINTA AISLADORA PLASTICA 3 M JUMPER 33CINTA AISLADORA PLASTICA 3 M JUMPER 33 $ 3.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.540 $ 7.540
39121205
Canaletas para cables20UnidadCANALETAS 10 X 20 LEGRANDCANALETAS 10 X 20 LEGRAND $ 1.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.640 $ 39.640
26121613
Cable aislado o forrado100Metro LinealCABLE EVA 2,5 MM ROJOCABLE EVA 2,5 MM ROJO $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
26121613
Cable aislado o forrado100Metro LinealCABLE EVA 2,5 MM BLANCOCABLE EVA 2,5 MM BLANCO $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
26121613
Cable aislado o forrado100Metro LinealCABLE EVA 2,5 MM VERDECABLE EVA 2,5 MM VERDE $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
Total Neto $ 117.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.344
TOTAL OC $ 139.944


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.