Orden de Compra. Nº
4079-911-SE18
"
MATERIALES SEDE JUNTA DE VECINOS COLICHEU
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-911-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES SEDE JUNTA DE VECINOS COLICHEU
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4079-11-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias nº 355, Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 957 del sistema 2204012.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
22344
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA MONTE AGUILA
Razón Social
JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS
R.U.T.
10.888.175-5
Sucursal
FERRETERIA MONTE AGUILA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111535
Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esfér
100
Unidad no definida
TORNILLOS 3/4 PARA VULCANITA
TORNILLOS 3/4 PARA VULCANITA
$ 5,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
32141106
Bases de tubo
2
Unidad no definida
BASES RECTAS
BASES RECTAS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
31261501
Cubiertas y cajas de plástico
5
Caja
CAJAS CHUQI PLASTICAS
CAJAS CHUQI PLASTICAS
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.050
$ 2.050
39111810
Interruptor de lámpara
1
Unidad
INTERRUPTOR ENBUTIDO 9/15
INTERRUPTOR ENBUTIDO 9/15
$ 2.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.260
$ 2.260
27111704
Enchufes
4
Unidad
ENCHUFES DOBLES ENBUTIDO
ENCHUFES DOBLES ENBUTIDO
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
20122304
Cajas ciegas de Slickline
5
Unidad
TAPAS CIEGAS
TAPAS CIEGAS
$ 1.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.650
$ 7.650
30101515
Ángulos de plástico
10
Unidad
ANGULOS PLANOS VARIABLES PARA CANALETA 10 X 20
ANGULOS PLANOS VARIABLES PARA CANALETA 10 X 20
$ 106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.060
$ 1.060
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
2
Unidad
CINTA AISLADORA PLASTICA 3 M JUMPER 33
CINTA AISLADORA PLASTICA 3 M JUMPER 33
$ 3.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.540
$ 7.540
39121205
Canaletas para cables
20
Unidad
CANALETAS 10 X 20 LEGRAND
CANALETAS 10 X 20 LEGRAND
$ 1.982,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.640
$ 39.640
26121613
Cable aislado o forrado
100
Metro Lineal
CABLE EVA 2,5 MM ROJO
CABLE EVA 2,5 MM ROJO
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
26121613
Cable aislado o forrado
100
Metro Lineal
CABLE EVA 2,5 MM BLANCO
CABLE EVA 2,5 MM BLANCO
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
26121613
Cable aislado o forrado
100
Metro Lineal
CABLE EVA 2,5 MM VERDE
CABLE EVA 2,5 MM VERDE
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
Total Neto
$ 117.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.344
TOTAL OC
$ 139.944
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.