Orden de Compra. Nº4079-940-SE09 "MATERIAL DE OFICINA BODEGA DAF"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-940-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA BODEGA DAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-11137-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna *
Impuesto 131360,11
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA COLON
Razón Social FABBRI LANDI DARIO Y OTRO
R.U.T. 50.024.780-0
Sucursal DISTRIBUIDORA COLON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales3000Unidad no definidaSOBRES SANSON 13 X 19 CMS.SOBRES SANSON 13 X 19 CMS. $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes6BolsaBOLSAS ELASTICOS PARA BILLETES (1/2 KG. CADA BOLSA)BOLSAS ELASTICOS PARA BILLETES (1/2 KG. CADA BOLSA) $ 1.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.170 $ 7.170
44103105
Cartuchos de tinta10CartuchoCARTUCHOS DE TINTA CANON PG-40 NEGROCARTUCHOS DE TINTA CANON PG-40 NEGRO $ 11.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.750 $ 110.750
44103105
Cartuchos de tinta10CartuchoCARTUCHO DE TINTA CANON CL-41 COLOR CARTUCHO DE TINTA CANON CL-41 COLOR $ 13.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.640 $ 130.640
44103105
Cartuchos de tinta12CartuchoCARTUCHOS DE TINTA EPSON 73 BLACK C79CARTUCHOS DE TINTA EPSON 73 BLACK C79 $ 5.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.936 $ 66.936
44103105
Cartuchos de tinta18CartuchoCARTUCHOS EPSON 73 (6 CYAN , 6 MAGENTA Y 6 YELLOW) C79CARTUCHOS EPSON 73 (6 CYAN , 6 MAGENTA Y 6 YELLOW) C79 $ 5.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.162 $ 99.162
44121506
Sobres estándar3000UnidadSOBRES SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30 X 40SOBRES SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30 X 40 $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000
60121702
Tinta para timbres20UnidadTINTA TIMBRE TRODAT NEGRATINTA TIMBRE TRODAT NEGRA $ 935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700
44121618
Tijeras4UnidadTIJERAS PARA ZURDO NEGRAS 21 CMS.TIJERAS PARA ZURDO NEGRAS 21 CMS. $ 1.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.816 $ 6.816
44101707
Corcheteras3UnidadCORCHETERA TORRE B-7 GRIS METALICACORCHETERA TORRE B-7 GRIS METALICA $ 4.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.885 $ 12.885
11151704
Hilo acrílico10OvilloPITILLA PARA LEGAJO DE NYLONPITILLA PARA LEGAJO DE NYLON $ 1.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.310 $ 19.310
Total Neto $ 691.369
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.360
TOTAL OC $ 822.729


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.