Orden de Compra. Nº
4079-940-SE09
"
MATERIAL DE OFICINA BODEGA DAF
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-940-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-09-2009
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA BODEGA DAF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4079-11137-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
*
Impuesto
131360,11
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA COLON
Razón Social
FABBRI LANDI DARIO Y OTRO
R.U.T.
50.024.780-0
Sucursal
DISTRIBUIDORA COLON
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121505
Sobres especiales
3000
Unidad no definida
SOBRES SANSON 13 X 19 CMS.
SOBRES SANSON 13 X 19 CMS.
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
6
Bolsa
BOLSAS ELASTICOS PARA BILLETES (1/2 KG. CADA BOLSA)
BOLSAS ELASTICOS PARA BILLETES (1/2 KG. CADA BOLSA)
$ 1.195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.170
$ 7.170
44103105
Cartuchos de tinta
10
Cartucho
CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-40 NEGRO
CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-40 NEGRO
$ 11.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.750
$ 110.750
44103105
Cartuchos de tinta
10
Cartucho
CARTUCHO DE TINTA CANON CL-41 COLOR
CARTUCHO DE TINTA CANON CL-41 COLOR
$ 13.064,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.640
$ 130.640
44103105
Cartuchos de tinta
12
Cartucho
CARTUCHOS DE TINTA EPSON 73 BLACK C79
CARTUCHOS DE TINTA EPSON 73 BLACK C79
$ 5.578,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.936
$ 66.936
44103105
Cartuchos de tinta
18
Cartucho
CARTUCHOS EPSON 73 (6 CYAN , 6 MAGENTA Y 6 YELLOW) C79
CARTUCHOS EPSON 73 (6 CYAN , 6 MAGENTA Y 6 YELLOW) C79
$ 5.509,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.162
$ 99.162
44121506
Sobres estándar
3000
Unidad
SOBRES SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30 X 40
SOBRES SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30 X 40
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 177.000
$ 177.000
60121702
Tinta para timbres
20
Unidad
TINTA TIMBRE TRODAT NEGRA
TINTA TIMBRE TRODAT NEGRA
$ 935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.700
$ 18.700
44121618
Tijeras
4
Unidad
TIJERAS PARA ZURDO NEGRAS 21 CMS.
TIJERAS PARA ZURDO NEGRAS 21 CMS.
$ 1.704,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.816
$ 6.816
44101707
Corcheteras
3
Unidad
CORCHETERA TORRE B-7 GRIS METALICA
CORCHETERA TORRE B-7 GRIS METALICA
$ 4.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.885
$ 12.885
11151704
Hilo acrílico
10
Ovillo
PITILLA PARA LEGAJO DE NYLON
PITILLA PARA LEGAJO DE NYLON
$ 1.931,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.310
$ 19.310
Total Neto
$ 691.369
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 131.360
TOTAL OC
$ 822.729
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.