Orden de Compra. Nº4079-964-SE10 "COMPRA LAPICES Y OTROS PROG PUENTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4079-964-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA LAPICES Y OTROS PROG PUENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-180-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T. 69.151.000-k
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 2876,6
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores8Unidad no definidaDESTACADOR PUNTA BISELADA COLOR AMARILLO FABER CASTELL DESTACADOR PUNTA BISELADA COLOR AMARILLO FABER CASTELL $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices18Unidad no definidaLAPIZ TINTA GEL G-1 PILOT TRADICIONAL COLOR AZUL PILOT LAPIZ TINTA GEL G-1 PILOT TRADICIONAL COLOR AZUL PILOT $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.910 $ 8.910
44111804
Papeles de dibujo2Unidad no definidaCROQUERA 16X21 IMAGIA 100HJS CROQUERA 16X21 IMAGIA 100HJS $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510 $ 1.510
14111530
Notas de papel autoadhesivo2Unidad no definidaTACO CALENDARIO AÑO 2010 BUHO TACO CALENDARIO AÑO 2010 BUHO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
Total Neto $ 15.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.877
TOTAL OC $ 18.017


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.