Orden de Compra. Nº
4079-971-SE20
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MATERIAL ASEO GUARDERÍA INFANTIL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4079-971-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL ASEO GUARDERÍA INFANTIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4079-91-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.28 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO
R.U.T.
69.151.000-k
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355, Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
39447,04
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355, Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Rossy
Razón Social
COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T.
76.294.620-3
Sucursal
Comercial Rossy
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
6
Carga
ESCOBILLONES TIPO CLORINDA CON MANGO
ESCOBILLONES TIPO CLORINDA CON MANGO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
14111703
Toallas de papel
36
Unidad
TOALLA NOVA ULTRA X 3 ROLLOS
TOALLA NOVA ULTRA X 3 ROLLOS
$ 2.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.520
$ 74.520
14111704
Papel higiénico
2
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL X 6 UNIDADES
PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL X 6 UNIDADES
$ 13.883,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.766
$ 27.766
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
4
Unidad
BASURERO PLÁSTICO PARA BAÑO DE 10 LITROS SIN TAPA
BASURERO PLÁSTICO PARA BAÑO DE 10 LITROS SIN TAPA
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
47131611
Palas para basura
2
Unidad
PALA PLÁSTICA CON MANGO
PALA PLÁSTICA CON MANGO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
44102905
Bolsitas o paños absorbentes
20
Unidad
PAÑOS MULTIUSO DE 45X50
PAÑOS MULTIUSO DE 45X50
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
44102905
Bolsitas o paños absorbentes
4
Unidad
PAÑOS SPONGI X 6 UNIDADES
PAÑOS SPONGI X 6 UNIDADES
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
27113001
Cepillos de rasgar
4
Unidad
CEPILLO PARA INODORO
CEPILLO PARA INODORO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
12141901
Cloro Cl
7
Unidad
CLORO GEL DE 960 CC
CLORO GEL DE 960 CC
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.650
$ 6.650
42281601
Soluciones de descontaminación
6
Unidad
LIMPIA PISOS DESINFECTANTE LYSOL DE 1 LITRO
LIMPIA PISOS DESINFECTANTE LYSOL DE 1 LITRO
$ 1.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.180
$ 9.180
47121701
Bolsas de basura
24
Paquete
BOLSA DE BASURA DE 50X70 TIPO VIRUTEX
BOLSA DE BASURA DE 50X70 TIPO VIRUTEX
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
24111503
Bolsas de plástico
6
Paquete
BOLSA DE BASURA DE 80X110 TIPO VIRUTEX
BOLSA DE BASURA DE 80X110 TIPO VIRUTEX
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
Total Neto
$ 207.616
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.447
TOTAL OC
$ 247.063
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.