Orden de Compra. Nº
4081-208-SE26
"
MATERIALES DE FERRETERIA EZP
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4081-208-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA EZP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4081-5-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T.
69.151.001-8
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T.
69.151.001-8
Dirección de Facturación
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
Comuna
Cabrero
Impuesto
494525,92
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social
COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCION, FERRETER
R.U.T.
77.398.181-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
8
Unidad
BROCHA 3''
BROCHA 3''
$ 2.912,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.296
$ 23.296
31211502
Pinturas de base acuosa
11
Unidad
TINETA ESMALTE AL AGUA SIMILAR A SIPA
TINETA ESMALTE AL AGUA SIMILAR A SIPA
$ 92.404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.016.444
$ 1.016.444
46171503
Juegos de cerraduras
4
Unidad
CERRADURA CILINDRICA SIMILAR OISTER 101 ACCESO NEGRO
CERRADURA CILINDRICA SIMILAR OISTER 101 ACCESO NEGRO
$ 14.910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.640
$ 59.640
30172002
Puerta de doble barra
4
Unidad
PUERTA TERCIADO RUTEADA AZAPA 60X200CM
PUERTA TERCIADO RUTEADA AZAPA 60X200CM
$ 40.287,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.148
$ 161.148
39121710
Receptáculo multiplicador eléctrico
200
Unidad
CORDON ELECTRICO H05VV-F 3X0,75MM2 POR METRO
CORDON ELECTRICO H05VV-F 3X0,75MM2 POR METRO
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.200
$ 193.200
30102005
Lámina de acero inoxidable
1
Unidad
LAVAFONDO DOBLE ACERO INOXIDABLE 120X60X90CM CON GRIFERIA
LAVAFONDO DOBLE ACERO INOXIDABLE 120X60X90CM CON GRIFERIA
$ 181.988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 181.988
$ 181.988
30161705
Suelos de caucho
2
Unidad
PISO DE GOMA ANTIDESLIZANTE EN ROLLO DIAMANTADO/NEGRO 3MMX1X2MT
PISO DE GOMA ANTIDESLIZANTE EN ROLLO DIAMANTADO/NEGRO 3MMX1X2MT
$ 29.416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.832
$ 58.832
32111503
Diodos emisores de luz (LED)
20
Unidad
REFLECTOR LED 200W FOCO LED200W LUZ BLANCA EXTERIOR IP66
REFLECTOR LED 200W FOCO LED200W LUZ BLANCA EXTERIOR IP66
$ 40.049,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800.980
$ 800.980
30161508
Rodillo de papel pintado
10
Unidad
RODILLO PELO CORTO 18CM
RODILLO PELO CORTO 18CM
$ 4.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.870
$ 44.870
30161508
Rodillo de papel pintado
10
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18CM
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18CM
$ 6.237,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.370
$ 62.370
Total Neto
$ 2.602.768
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 494.526
TOTAL OC
$ 3.097.294
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.