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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4081-209-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC CHARRUA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4081-5-LP26 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento De Educacion |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cabrero
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R.U.T. |
69.151.001-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cabrero
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R.U.T. |
69.151.001-8 |
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Dirección de Facturación |
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero |
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Comuna |
Cabrero
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Impuesto |
199392,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-06-2026 |
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Proveedor |
COEPSA EXPRESS SpA |
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Razón Social |
COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCION, FERRETER
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R.U.T. |
77.398.181-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COEPSA EXPRESS SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211502
| Pinturas de base acuosa | 2 | Unidad | TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO | TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO |
$ 92.404,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 184.808
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$ 184.808
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31211502
| Pinturas de base acuosa | 5 | Unidad | TINETA ESMALTE AL AGUA MARFIL ORIENTAL | TINETA ESMALTE AL AGUA MARFIL ORIENTAL |
$ 92.404,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 462.020
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$ 462.020
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31211502
| Pinturas de base acuosa | 2 | Unidad | TINETA ESMALTE AL AGUA AZUL REY | TINETA ESMALTE AL AGUA AZUL REY |
$ 92.404,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 184.808
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$ 184.808
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31211904
| Brochas | 4 | Unidad | BROCHA MULTIPROPOSITO DE 3'' | BROCHA MULTIPROPOSITO DE 3'' |
$ 2.394,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.576
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$ 9.576
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31211505
| Pinturas aceitosas | 2 | Unidad | GALON OLEO CAFE MORO BRILLANTE | GALON OLEO CAFE MORO BRILLANTE |
$ 30.692,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.384
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$ 61.384
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30161508
| Rodillo de papel pintado | 4 | Unidad | RODILLO CORTAGOTA CHIPORRO | RODILLO CORTAGOTA CHIPORRO |
$ 5.115,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.460
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$ 20.460
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 2 | Unidad | AGUARRAS MINERAL DE 5 LITROS | AGUARRAS MINERAL DE 5 LITROS |
$ 16.044,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.088
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$ 32.088
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40141702
| Grifos | 6 | Unidad | LLAVES DE LAVADERO CROMADAS 3/4 | LLAVES DE LAVADERO CROMADAS 3/4 |
$ 15.715,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.290
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$ 94.290
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Total Neto
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$ 1.049.434
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 199.392
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$ 1.248.826
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.