Orden de Compra. Nº4081-209-SE26 "MATERIALES DE FERRETERIA ESC CHARRUA "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4081-209-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESC CHARRUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4081-5-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.001-8
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.001-8
Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 199392,46
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCION, FERRETER
R.U.T. 77.398.181-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa2UnidadTINETA ESMALTE AL AGUA BLANCOTINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO $ 92.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.808 $ 184.808
31211502
Pinturas de base acuosa5UnidadTINETA ESMALTE AL AGUA MARFIL ORIENTALTINETA ESMALTE AL AGUA MARFIL ORIENTAL $ 92.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.020 $ 462.020
31211502
Pinturas de base acuosa2UnidadTINETA ESMALTE AL AGUA AZUL REYTINETA ESMALTE AL AGUA AZUL REY $ 92.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.808 $ 184.808
31211904
Brochas4UnidadBROCHA MULTIPROPOSITO DE 3''BROCHA MULTIPROPOSITO DE 3'' $ 2.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.576 $ 9.576
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadGALON OLEO CAFE MORO BRILLANTE GALON OLEO CAFE MORO BRILLANTE $ 30.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.384 $ 61.384
30161508
Rodillo de papel pintado4UnidadRODILLO CORTAGOTA CHIPORRORODILLO CORTAGOTA CHIPORRO $ 5.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.460 $ 20.460
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadAGUARRAS MINERAL DE 5 LITROS AGUARRAS MINERAL DE 5 LITROS $ 16.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.088 $ 32.088
40141702
Grifos6UnidadLLAVES DE LAVADERO CROMADAS 3/4LLAVES DE LAVADERO CROMADAS 3/4 $ 15.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.290 $ 94.290
Total Neto $ 1.049.434
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.392
TOTAL OC $ 1.248.826


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.