Orden de Compra. Nº4081-242-AG24 "Materiales PRO RETENCION Y BICENTENARIO OP 375-409 Y 435"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4081-242-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales PRO RETENCION Y BICENTENARIO OP 375-409 Y 435
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.001-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.001-8
Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 188751,89
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA YUMBEL
Razón Social SOCIEDAD FERRETERA CONCHA AMAZA LTDA.
R.U.T. 76.130.655-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA YUMBEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231311
Tubería de hierro1KitItem 1 Materiales diversos para habilitación del Centro de Salud de Educación Municipal financiado con FONDOS DE PRO RETENCION MATERIALES SEGUN COTIZACION ADJUNTA 132825 $ 872.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 872.234 $ 872.234
39121402
Enchufes eléctricos1KitItem 2 Materiales electricidad para reparación eléctrica taller Liceo Bicentenario financiado con FONDOS DE EDUCACION según DETALLE ADJUNTO MATERIALES SEGUN COTIZACION ADJUNTA 132768 $ 121.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.197 $ 121.197
Total Neto $ 993.431
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 188.752
TOTAL OC $ 1.182.183


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.130.655-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.077.639-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.511.460-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.887.596-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.313.257-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.750.890-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.085.902-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.