Orden de Compra. Nº4081-246-SE09 "Adquisición materiales proyecto "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4081-246-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales proyecto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-11137-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.001-8
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.001-8
Dirección de Facturación Las Delicias nº355
Comuna Cabrero
Impuesto 19363,85
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
Blocs de dibujo30UnidadBLOCK GEORGI LICEO 60 BLOCK GEORGI LICEO 60 $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
44121701
Lápiz pasta101UnidadLAPIZ PASTA GEL AZUL LAPIZ PASTA GEL AZUL $ 372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.572 $ 37.572
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCARPETAS CON ELASTICOS OFICIOCARPETAS CON ELASTICOS OFICIO $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300
14111525
Papel multiuso100UnidadPLIEGOS DE PAPEL KRAF PLIEGOS DE PAPEL KRAF $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
31201603
Gomas100UnidadGOMAS DE BORAR MIGA GOMAS DE BORAR MIGA $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
44101707
Corcheteras3UnidadCORCHETERA TORRE LIMITEDCORCHETERA TORRE LIMITED $ 4.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.893 $ 13.893
Total Neto $ 101.915
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.364
TOTAL OC $ 121.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.