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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4081-313-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. OVV. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4079-11137-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cabrero
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R.U.T. |
69.151.001-8 |
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Dirección de Facturación |
Las Delicias nº355 |
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Comuna |
Cabrero
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Impuesto |
12072,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Delicias nº355 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
J.H.Salazar Limitada. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
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R.U.T. |
50.103.920-9 |
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Sucursal |
J.H.Salazar Limitada. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 90 | Unidad no definida | CUADERNO TORRE COLLEGE 5 MM. 80 HOJAS CUADRICULADO. | CUADERNO TORRE COLLEGE 5 MM. 80 HOJAS CUADRICULADO. |
$ 502,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.180
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$ 45.180
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14111525
| Papel multiuso | 30 | Unidad no definida | CARTON FORRADO HAND 5 PL. AZUL, 5 PL. DAMASCO, 5 PL. GRIS, 5 PL. VERDE CLARO, 5 PL. VERDE OSCURO, 5 PL. VIOLETA. | CARTON FORRADO HAND 5 PL. AZUL, 5 PL. DAMASCO, 5 PL. GRIS, 5 PL. VERDE CLARO, 5 PL. VERDE OSCURO, 5 PL. VIOLETA. |
$ 162,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.860
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$ 4.860
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44121708
| Marcadores | 30 | Unidad no definida | MARCADOR MONAMI ACCU METALLIC PLATA | MARCADOR MONAMI ACCU METALLIC PLATA |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.500
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$ 13.500
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Total Neto
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$ 63.540
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.073
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$ 75.613
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.