Orden de Compra. Nº4081-600-SE19 "MATERIALES PARA ESC. EZP-SEP"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4081-600-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESC. EZP-SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4081-5-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.001-8
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 del sistema Caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.001-8
Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 74259,6
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente2Unidad no definidabombitas de agua, 50 unidades colores surtidosbombitas de agua, 50 unidades colores surtidos $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
60121202
Pintura de témpera líquida moderna100Unidad no definidapintura acrílica 250 gr. rojo, negro, café , blanco, amarillo, verde azul pintura acrílica 250 gr. rojo, negro, café , blanco, amarillo, verde azul $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.000 $ 329.000
14111610
Cartulina50Unidad no definidaCartulina color surtido, pliego, Cartulina color surtido, pliego, $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
14121601
Papel crepé no blanqueado50Unidad no definidapapel crepé colores surtidospapel crepé colores surtidos $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650 $ 5.650
60121236
Pinceles40Unidad no definidapincel paleta n° 12pincel paleta n° 12 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
25132002
Globos de aire caliente4Unidad no definidaglobos colores surtidos, 50 unidglobos colores surtidos, 50 unid $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
Total Neto $ 390.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.260
TOTAL OC $ 465.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.