Orden de Compra. Nº4081-670-SE13 "MATERIAL DE FERRETERIA J.I. CAPULLITO DE SOL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4081-670-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA J.I. CAPULLITO DE SOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-94-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.001-8
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.001-8
Dirección de Facturación Las Delicias nº355
Comuna Cabrero
Impuesto 5399,61
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Cabrero Limitada
Razón Social SOCIEDAD FERRETERA FONSECA Y VERGARA LIMITADA
R.U.T. 76.074.237-6
Sucursal Ferreteria Cabrero Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1SacoSACO BEKRON X 25 KILOS.SACO BEKRON X 25 KILOS. $ 1.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648
30111701
Enlucido de yeso2BolsaBOLSA FRAGUE COLOR BLANCO.BOLSA FRAGUE COLOR BLANCO. $ 4.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.680 $ 9.680
11121611
Tablero de partículas1UnidadTERCIADO ESTRUCTURAL MOLDAJE 18MM. DE PRIMERA.TERCIADO ESTRUCTURAL MOLDAJE 18MM. DE PRIMERA. $ 12.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.660 $ 12.660
23131507
Tela para lijar2UnidadPLIEGO DE LIJA PARA FIERRO.PLIEGO DE LIJA PARA FIERRO. $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
30111601
Cemento1UnidadSACO CEMENTO.SACO CEMENTO. $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790
31162506
Soporte de pared2UnidadTARUGOS 6MM.TARUGOS 6MM. $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16 $ 16
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroDILUYENTE X 1LITRO.DILUYENTE X 1LITRO. $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075 $ 1.075
Total Neto $ 28.419
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.400
TOTAL OC $ 33.819


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.