Orden de Compra. Nº4081-678-SE12 "MATERIALES EXTRAESCOLAR ESC. E.Z.P."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4081-678-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES EXTRAESCOLAR ESC. E.Z.P.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-126-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.001-8
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.001-8
Dirección de Facturación Las Delicias nº355
Comuna Cabrero
Impuesto 15878,3
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA
Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS
R.U.T. 10.888.175-5
Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas6UnidadBROCHA 2" BROCHA 2" $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140 $ 4.140
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 1" BROCHA 1" $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
60105704
Barras de pegamento libres de ácido3UnidadADHESIVO MONTAJE 370GRS. SOLCROM AGOREX MONTAJE $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5UnidadGUANTES MULTIUSO TALLA M GUANTES MULTIUSO TALLA M $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
60121223
Pintura de acuarela líquida1UnidadGALON DE PINTURA OLEO CERESITA, COLOR PLOMO OFRESCO SOQUINA COLOR GRIS PERLA $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
26121521
Alambre de bronce5kilogramoKILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO N°14 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO N°14 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
26121521
Alambre de bronce5kilogramoKILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO N°18 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO N°18 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
11162111
Malla50Metro CuadradoMETROS DE MALLA RACHEL COLOR NEGRA 2,10 ANCHO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
Total Neto $ 83.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.878
TOTAL OC $ 99.448


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.