Orden de Compra. Nº4081-912-SE18 "Colaciones alumnos preuniversitario Proretención"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4081-912-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Colaciones alumnos preuniversitario Proretención
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4081-19-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.001-8
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.001-8
Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
Comuna Cabrero
Impuesto 141098,75
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1085UnidadGALLETAS COSTAS SURTIDASGALLETAS COSTAS SURTIDAS $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.800 $ 520.800
52151704
Cucharas domésticas500UnidadCUCHARA PLASTICO BLANCOCUCHARA PLASTICO BLANCO $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
50201706
Café4UnidadCAFÉ TRADICION DE 170 GR. POLVO TARRO NESCAFE CAFÉ TRADICION DE 170 GR. POLVO TARRO NESCAFE $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500UnidadVASO TÉRMICO PLUMAVIT DE 200 CC BLANCO VASO TÉRMICO PLUMAVIT DE 200 CC BLANCO $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
50202304
Jugos y néctar envasados1085UnidadJUGO NECTAR LIQ. DE 200 CC SABOR DAMASCO WATTS JUGO NECTAR LIQ. DE 200 CC SABOR DAMASCO WATTS $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.025 $ 179.025
Total Neto $ 742.625
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.099
TOTAL OC $ 883.724


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.