Orden de Compra. Nº4083-1070-CM17 "LIBRERIA, NP 262"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4083-1070-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2017
Nombre de la Orden de Compra LIBRERIA, NP 262
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355
Comuna Cabrero
Impuesto 9316,9502
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector50 (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250
44121708
2239-4-LP14
Marcadores15 (1145081) DESTACADOR FULTONS VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD 1167499(1145081) DESTACADOR FULTONS VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325318;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
44121708
2239-4-LP14
Marcadores15 (1145086) DESTACADOR FULTONS ROSADO PUNTA BISELADA UNIDAD 1167504(1145086) DESTACADOR FULTONS ROSADO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325327;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.105 $ 3.105
44121708
2239-4-LP14
Marcadores16 (1145087) DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD 1167505(1145087) DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325412;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.648 $ 3.648
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos100 (1384908) CARPETA DIMERC CARTULINA CON PESTANA PIGMENTADA AZUL OPACO UNIDAD 1411409(1384908) CARPETA DIMERC CARTULINA CON PESTANA PIGMENTADA AZUL OPACO UNIDAD; Código: R193111;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
Total Neto $ 49.283
Descuento $ 246
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.317
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 58.354


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.