Orden de Compra. Nº4083-108-AG26 "Materiales de Oficina NP N° 157 Dpto. Salud Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-79-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4083-108-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina NP N° 157 Dpto. Salud Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-79-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3
Comuna Cabrero
Impuesto 544813,6
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121504
Papel para embalaje30UnidadPapel térmico 80x 80x 13mm paquete 10 unidades  $ 9.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.740 $ 298.740
14111801
Tickets o rollos de tickets100UnidadRollo números de atención 2 dígitos de colores  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.500 $ 276.500
44103205
Hojas o fichas de control400UnidadResmas tamaño oficio  $ 3.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270.400 $ 1.270.400
44103205
Hojas o fichas de control100UnidadResmas tamaño carta  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.000 $ 269.000
26111702
Pilas alcalinas200UnidadPilas alcalina 3A Similar Duracell  $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.200 $ 126.200
26111702
Pilas alcalinas200UnidadPilas alcalina 2A Similar Duracell  $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.200 $ 126.200
26111701
Baterías recargables60UnidadBatería Alcalina 9v similar a Duracell  $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.100 $ 194.100
44122104
Clips para papel200UnidadClips punta triangular 33 mm caja 100 unidades  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.200 $ 57.200
44121507
Sobres de catálogo500UnidadSobre saco oficio  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
44122103
Corchetes100UnidadCaja corchetes 26/6 5000 unidades similar a torre  $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.300 $ 56.300
44121618
Tijeras50UnidadTijeras  $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.600
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares100UnidadPegamento en barra 36 gr  $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800
44111905
Pizarras para plumón y accesorios60UnidadPlumón permanente azul punta fina  $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
Total Neto $ 2.867.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 544.814
TOTAL OC $ 3.412.254


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.