Orden de Compra. Nº4083-1130-CM18 "Neumaticos ambulancia JHFS-30 OP 008"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4083-1130-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Neumaticos ambulancia JHFS-30 OP 008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355
Comuna Cabrero
Impuesto 61316
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRUZ Y CIA LTDA
Razón Social CRUZ Y CIA LTDA
R.U.T. 85.184.600-k
Sucursal CRUZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
2239-22-LR15
Reparación de tren delantero o trasero8 (1256047 )SERVICIO DE BALANCEO - CAMIONETA VALOR POR NEUMÁTICO 1282056(1256047) SERVICIO DE BALANCEO - CAMIONETA VALOR POR NEUMÁTICO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
78180104
2239-22-LR15
Reparación de tren delantero o trasero1 (1256042 )SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIONETA VALOR POR VEHÍCULO 1282051(1256042) SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIONETA VALOR POR VEHÍCULO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
25172504
2239-22-LR15
Neumáticos para camionetas o automóviles4 (1253229 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR WRANGLER AT/S 225/75 R16 UNIDAD 1279229(1253229) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR WRANGLER AT/S 225/75 R16 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 75.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.900 $ 301.900
Total Neto $ 329.300
Descuento $ 6.586
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.316
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 384.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.