Orden de Compra. Nº4083-151-AG23 "Articulos de Ferretería para Cesfam Cabrero NP N°10, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-323-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4083-151-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Articulos de Ferretería para Cesfam Cabrero NP N°10, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-323-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3
Comuna Cabrero
Impuesto 77082,62
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA
Razón Social JUAN CARLOS CHÁVEZ CABEZAS
R.U.T. 10.888.175-5
Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas5UnidadTubos de silicona pintable blanca  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.875 $ 9.875
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadGalón pintura Beige  $ 16.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.763 $ 16.763
31191517
Planchas de esmeril12UnidadPlanchas de internit 0,8 mm  $ 19.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.908 $ 229.908
31141502
Molduras por inyección de caucho6UnidadMedia caña de Aislapol 0,7 x 2  $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
12352310
Siliconas2UnidadTubos de silicona de montaje  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
31161503
Clavo-tornillo500UnidadTornillos volcanita 1 1/4"  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31161503
Clavo-tornillo100UnidadClavos fischer 0,8 mm x 10 cm  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
30102904
Postes de madera25UnidadPalos 2x3  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.125 $ 65.125
39101608
Focos cialiticos2UnidadFocos 24w led  $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
31181509
Equipos de cubrejuntas1UnidadGalón cubrejunta volcanitaGalón cubrejunta volcanita $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
31161503
Clavo-tornillo2kilogramoClavos 4"  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
Total Neto $ 405.698
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.083
TOTAL OC $ 482.781


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.888.175-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.942.698-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.896.307-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.