Orden de Compra. Nº4083-211-SE18 "Adquisición Insumo Médicos DESDE 4083-7-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4083-211-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumo Médicos DESDE 4083-7-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4083-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3
Comuna Cabrero
Impuesto 108697,1
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Caribean Pharma Ltda
Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA
R.U.T. 76.830.090-9
Sucursal Caribean Pharma Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel80000UnidadBolsas de papel 1/4SACOS DE PAPEL BLANCO 1I4KG X1000 IMAC VALOR X UNIDAD DESPACHO:24 HR $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
24111502
Bolsas de papel40000UnidadBolsas de papel 1/2SACOS DE PAPEL BLANCO 1I2KG X1000 IMAC VALOR X UNIDAD DESPACHO:24 HR $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 216.000
42241704
Inmovilizador de rodilla o envoltura artroscópicas30UnidadInmovilizador digital de aluminio. Barras de 1,5 X 30 cm. En tiras de aluminio con goma/espuma no absorbente.FERULAS DE ALUMINIO DE 1,5 CM X 30 CM NIPRO VALOR X UNIDAD DESPACHO:24 HR $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.790 $ 14.790
42271607
Tubos o accesorios de la función pulmonar10UnidadTubo Endotraqueal Nº4,5TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5 CON BALON REUTTER VALOR X UNIDAD DESPACHO:24 HR 31-07-2022 $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
42271607
Tubos o accesorios de la función pulmonar10UnidadTubo Endotraqueal Nº 5TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 CON BALON REUTTER VALOR X UNIDAD DESPACHO:24 HR 30-08-2021 $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
42311505
Vendas o vendajes para uso general1300UnidadParche adhesivo redondo estéril, cajas x 100 U equivalente a Curaplast.PARCHE CURITA REDONDO X100 UNID. RE-MED VALOR X UNIDAD DESPACHO:24 HR 30-09-2021 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
Total Neto $ 572.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.697
TOTAL OC $ 680.787


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.