Orden de Compra. Nº4083-238-SE08 "Chapa parche Monte Águila"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4083-238-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Chapa parche Monte Águila
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas N/P. 4395
Proveniente de Licitación 4079-170-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3
Comuna -1
Impuesto 2292,73
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS
R.U.T. 10.888.175-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161801
Chapas de seguridad1UnidadChapas de seguridadchapa parche poli Nº 1985 $ 12.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.067 $ 12.067
Total Neto $ 12.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.293
TOTAL OC $ 14.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.