Orden de Compra. Nº4083-240-AG22 "Artículos de Ferreteria NP N°1068. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-220-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4083-240-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2022
Nombre de la Orden de Compra Artículos de Ferreteria NP N°1068. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-220-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3
Comuna Cabrero
Impuesto 13499,5
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA
Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS
R.U.T. 10.888.175-5
Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162506
Soporte de pared20UnidadTarugos 6 mmENTREGA INMEDIATA $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680
31151704
Cable-vías10UnidadCable eva 2,5 metros RojoENTREGA INMEDIATA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
31161502
Tornillos de anclaje100UnidadTornillos para vulcanitaENTREGA INMEDIATA $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31151704
Cable-vías10UnidadCable eva 2,5 metros VerdeENTREGA INMEDIATA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
39111810
Interruptor de lámpara12UnidadPartidores 30 a 60 WttENTREGA INMEDIATA $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056
31151704
Cable-vías10UnidadCable eva 2,5 metros Blanco.ENTREGA INMEDIATA $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.080 $ 9.080
39111810
Interruptor de lámpara1UnidadInterruptor 9/12 embutidoENTREGA INMEDIATA $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
39101701
Tubos fluorescentes12UnidadTubos fluorescente led 7 wattsENTREGA INMEDIATA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.188 $ 22.188
39121711
Entubación1UnidadBandeja legrand simple 20 x 10 x 2 metrosENTREGA INMEDIATA $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143 $ 2.143
39111501
Artefactos fluorescentes1UnidadEquipo fluorescente de alta eficiencia 2 tubos de 36 Watts LedENTREGA INMEDIATA $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807
Total Neto $ 71.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.500
TOTAL OC $ 84.550


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.888.175-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.