Orden de Compra. Nº4083-242-SE09 "SALA CUNA ARQUITA DE NOE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4083-242-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2009
Nombre de la Orden de Compra SALA CUNA ARQUITA DE NOE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 4079-11137-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355
Comuna Cabrero
Impuesto 3950,48
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DESPACHO

DIRECCION DESPACHO:  AVENIDA PADRE HURTADO S/N°- POBLACION SAN MARCOS - CABRERO

SALA CUNA ARQUITA DE NOE

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores3CajaLapices ARTEL colores, Caja x 12 UD.Lapices ARTEL colores, Caja x 12 UD. $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972 $ 972
44122001
Archivadores de fichas4UnidadArchivador AUCA L/ancho Oficio.Archivador AUCA L/ancho Oficio. $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.712 $ 2.712
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)5UnidadGoma eva Torre 20 x 30 SET x 10 UD.Goma eva Torre 20 x 30 SET x 10 UD. $ 543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.715 $ 2.715
14121503
Cartulina10PliegoCartlina ARTEL Blanca.Cartlina ARTEL Blanca. $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740
60121124
Papel kraft20PliegoPapel envolver kraft natural 60 gr.Papel envolver kraft natural 60 gr. $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060 $ 1.060
14111610
Cartulina12PliegoCartulina ARTEL diferentes colores.Cartulina ARTEL diferentes colores. $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 888 $ 888
14111509
Artículos de papelería1ResmaPapel T/Carta, Equalit, 500 Hojas.Papel T/Carta, Equalit, 500 Hojas. $ 2.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.241 $ 2.241
14111509
Artículos de papelería1ResmaPapel T/Oficio, Equalit, 500 Hojas.Papel T/Oficio, Equalit, 500 Hojas. $ 2.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.652 $ 2.652
60123601
Pegamento de purpurina2FrascoColafría Torre Fco. 500 Ml.Colafría Torre Fco. 500 Ml. $ 784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.568 $ 1.568
60121202
Pintura de témpera líquida moderna12FrascoTempera Fco. 120 cc. ARTEL diferentes coloresTempera Fco. 120 cc. ARTEL diferentes colores $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.244 $ 5.244
Total Neto $ 20.792
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.950
TOTAL OC $ 24.742


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.