Orden de Compra. Nº4083-263-SE10 "INSUMOS MEDICOS CESFAM MONTE AGUILA N./P. N° 7048, 7049, 7050, 7051 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4083-263-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2010
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS CESFAM MONTE AGUILA N./P. N° 7048, 7049, 7050, 7051
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4083-122-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3
Comuna Cabrero
Impuesto 100311,45
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEDITEC
Razón Social MEDITEC S A
R.U.T. 78.718.610-6
Sucursal MEDITEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132202
Dediles1CajaGuantes esteriles N° 8 Caja x 50 Pares.Guantes esteriles N° 8 Caja x 50 Pares. $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
42281804
Controles de esterilización5CajaControl esterilización pupinel Cajas x 250 tiras.Control esterilización pupinel Cajas x 250 tiras. $ 6.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.125 $ 34.125
42141607
Orinales de enfermo para uso general150UnidadRecolector de orina adulto.Recolector de orina adulto. $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.550 $ 26.550
42221505
Catéteres arteriales o intravenosos pediátricos, d350UnidadScalpvein 21 G x 3/4 .Scalpvein 21 G x 3/4 . $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300
42221614
Tubería intravenosa con equipo de administración d600UnidadBajadas de suero adulto.Bajadas de suero adulto. $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800
24111502
Bolsas de papel20000UnidadBolsas de papel 1/8.Bolsas de papel 1/8. $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
41122407
Bisturíes de laboratorio100UnidadBisturi c/mango N° 10.Bisturi c/mango N° 10. $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona40LitroAlcohol etílico 70° x Litro.Alcohol etílico 70° x Litro. $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040
51171630
Aceite mineral2LitroVaselina líquida x litro.Vaselina líquida x litro. $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
42281804
Controles de esterilización15RolloControl de esterilización pupinel rollo.Control de esterilización pupinel rollo. $ 5.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.540 $ 87.540
42311708
Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso100RolloTela adhesiva micropore 2,5 cm.Tela adhesiva micropore 2,5 cm. $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
42141501
Algodoneras o fibra20RolloAlgodón hidrofilo.Algodón hidrofilo. $ 3.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.400 $ 78.400
Total Neto $ 527.955
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.311
TOTAL OC $ 628.266


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.