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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4083-268-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Cesfam Cabrero N/P. Nº 7686, 7596 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4083-104-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
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R.U.T. |
69.151.002-6 |
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Dirección de Facturación |
Las Delicias 355 - Piso 3 |
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Comuna |
Cabrero
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Impuesto |
71352,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Delicias 355 - Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-04-2011 |
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Proveedor |
MAYORDENT LTDA |
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Razón Social |
MAYORDENT DENTAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.271.360-8 |
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Sucursal |
MAYORDENT LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42181501
| Depresores de la lengua o palas o palos | 30 | Caja | Bajalengua desechables Caja x 100. | Bajalengua desechables Caja x 100. |
$ 518,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.540
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$ 15.540
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24111502
| Bolsas de papel | 40000 | Unidad | Bolsa de papel 1/4. | Bolsa de papel 1/4. |
$ 3,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 128.000
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24111502
| Bolsas de papel | 80000 | Unidad | Bolsa de papel 1/8. | Bolsa de papel 1/8. |
$ 3,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 232.000
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Total Neto
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$ 375.540
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.353
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$ 446.893
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.