Orden de Compra. Nº4083-273-AG23 "Insumos de ferreteria para Cesfam de Monte Aguila NP N°19, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-459-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4083-273-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Insumos de ferreteria para Cesfam de Monte Aguila NP N°19, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-459-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3
Comuna Cabrero
Impuesto 105595,35
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA
Razón Social JUAN CARLOS CHÁVEZ CABEZAS
R.U.T. 10.888.175-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo200UnidadTornillo vulcanita 1 1/4" x 0,6 mm  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
30101617
Barras de madera20UnidadPalos 2 x 2 pulgadas x 3,20 mts  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.300 $ 35.300
30111601
Cemento1UnidadCemento  $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.185 $ 3.185
30102504
Chapa de acero3UnidadChapa tubular oficina con llave  $ 7.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.815 $ 22.815
31163301
Plancha de relleno6UnidadPlanchas zinc 2,50 mts x 0,35 mm  $ 9.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.434 $ 58.434
31163301
Plancha de relleno2UnidadPlanchas zinc 3,66 mts x 0,35 mm  $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.874 $ 26.874
31163301
Plancha de relleno14UnidadPermanit plancha 6mm. 1,22 x 2,40Permanit plancha 6mm. 1,22 x 2,40 $ 14.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.180 $ 201.180
30171504
Puertas de madera3UnidadPuerta 80 cm. con marco  $ 34.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.600 $ 102.600
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadPintura esmalte al agua blanca tineta  $ 72.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.982 $ 72.982
31201616
Adhesivos líquidos1LitroAgorex 60  $ 14.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
30141502
Colchas aislantes1PaquetePaquete aislapol 0,40  $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
Total Neto $ 555.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.595
TOTAL OC $ 661.360


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.085.902-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.313.257-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 10.888.175-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.099.725-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.