Orden de Compra. Nº
4083-421-SE13
"
Materiales gasfitería NP 10057, 10058.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4083-421-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
Materiales gasfitería NP 10057, 10058.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4079-94-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T.
69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra
Las Delicias nº 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T.
69.151.002-6
Dirección de Facturación
Las Delicias nº 355
Comuna
Cabrero
Impuesto
20524,75
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias nº 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA MONTE AGUILA
Razón Social
JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS
R.U.T.
10.888.175-5
Sucursal
FERRETERIA MONTE AGUILA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30181504
Lavamanos
1
Unidad
Sifón lavamanos
Sifón lavamanos
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
30181504
Lavamanos
1
Unidad
Lavamanos
Lavamanos
$ 29.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.850
$ 29.850
30181504
Lavamanos
1
Unidad
Llave lavamanos
Llave lavamanos
$ 3.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.650
$ 3.650
40142110
Tubería de cobre
1
Unidad
Terminal HE Cobre
Terminal HE Cobre
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490
$ 490
27121704
Uniones Hidráulicas
2
Unidad
Codo PVC 40
Codo PVC 40
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 780
$ 780
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad
Tee PVC 40
Tee PVC 40
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490
$ 490
40142110
Tubería de cobre
3
Unidad
Codo Cobre 1/2"
Codo Cobre 1/2"
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
Unidad
Vinilit 101
Vinilit 101
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.990
$ 1.990
40142110
Tubería de cobre
1
Unidad
Tee Cobre 1/2"
Tee Cobre 1/2"
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490
$ 490
31191501
Papeles de lija
1
Unidad
Lija tela esmeril 100
Lija tela esmeril 100
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190
$ 190
30181504
Lavamanos
1
Unidad
Desagüe
Desagüe
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
30181504
Lavamanos
1
Unidad
Flexible
Flexible
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990
$ 990
23153138
Cabezales de corte o desbastado
2
Unidad
Discos corte cemento 4 1/2"
Discos corte cemento 4 1/2"
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
23171509
Soldadura
1,5
Metro Lineal
Soldadura estaño
Soldadura estaño
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.125
$ 1.125
31231302
Tubería de cobre
6
Metro Lineal
Cobre 1/2"
Cobre 1/2"
$ 9.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.700
$ 59.700
27121704
Uniones Hidráulicas
4
Metro Lineal
PVC 40
PVC 40
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
Total Neto
$ 108.025
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.525
TOTAL OC
$ 128.550
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.