Orden de Compra. Nº4083-421-SE13 "Materiales gasfitería NP 10057, 10058."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4083-421-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales gasfitería NP 10057, 10058.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4079-94-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355
Comuna Cabrero
Impuesto 20524,75
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA
Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS
R.U.T. 10.888.175-5
Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181504
Lavamanos1UnidadSifón lavamanos Sifón lavamanos $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
30181504
Lavamanos1UnidadLavamanos Lavamanos $ 29.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850
30181504
Lavamanos1UnidadLlave lavamanos Llave lavamanos $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650 $ 3.650
40142110
Tubería de cobre1UnidadTerminal HE Cobre Terminal HE Cobre $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490 $ 490
27121704
Uniones Hidráulicas2UnidadCodo PVC 40 Codo PVC 40 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadTee PVC 40 Tee PVC 40 $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490 $ 490
40142110
Tubería de cobre3UnidadCodo Cobre 1/2" Codo Cobre 1/2" $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1UnidadVinilit 101 Vinilit 101 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
40142110
Tubería de cobre1UnidadTee Cobre 1/2" Tee Cobre 1/2" $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490 $ 490
31191501
Papeles de lija1UnidadLija tela esmeril 100 Lija tela esmeril 100 $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190 $ 190
30181504
Lavamanos1UnidadDesagüe Desagüe $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
30181504
Lavamanos1UnidadFlexible Flexible $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
23153138
Cabezales de corte o desbastado2UnidadDiscos corte cemento 4 1/2" Discos corte cemento 4 1/2" $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
23171509
Soldadura1,5Metro LinealSoldadura estaño Soldadura estaño $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125 $ 1.125
31231302
Tubería de cobre6Metro LinealCobre 1/2" Cobre 1/2" $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
27121704
Uniones Hidráulicas4Metro LinealPVC 40 PVC 40 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
Total Neto $ 108.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.525
TOTAL OC $ 128.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.