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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4083-446-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
04-06-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales ferreteria NP 10711 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4079-94-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
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R.U.T. |
69.151.002-6 |
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Dirección de Facturación |
Las Delicias 355 - Piso 3 |
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Comuna |
Cabrero
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Impuesto |
12395,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Delicias 355 - Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Cabrero Limitada |
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Razón Social |
SOCIEDAD FERRETERA FONSECA Y VERGARA LIMITADA
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R.U.T. |
76.074.237-6 |
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Sucursal |
Ferreteria Cabrero Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 3 | Unidad no definida | Brochas 3" | Brochas 3" |
$ 1.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.040
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$ 5.040
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86131502
| Pintura | 3 | Unidad no definida | Rodillo lana 18 cm LIZCAL | Rodillo lana 18 cm LIZCAL |
$ 2.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.880
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$ 8.880
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86131502
| Pintura | 1 | Balde | Marmolina | Marmolina |
$ 29.660,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.660
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$ 29.660
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86131502
| Pintura | 15 | kilogramo | Pasta muro interior | Pasta muro interior |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.750
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$ 12.750
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31191501
| Papeles de lija | 8 | Pliego | Lija Fierro 100 - 120 | Lija Fierro 100 - 120 |
$ 370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.960
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$ 2.960
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11101506
| Yeso | 1 | Saco | Yeso. Saco 25 kg. | Yeso. Saco 25 kg. |
$ 5.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.950
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$ 5.950
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Total Neto
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$ 65.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.396
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$ 77.636
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.