Orden de Compra. Nº4083-52-SE21 "Insumos Médicos NP Nº87 Programa SAR, ORDEN DE COMPRA DESDE 4083-33-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4083-52-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2021
Nombre de la Orden de Compra Insumos Médicos NP Nº87 Programa SAR, ORDEN DE COMPRA DESDE 4083-33-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4083-33-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema cas chile .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3
Comuna Cabrero
Impuesto 30027,6
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-02-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura160UnidadSeda negra 4/0 trenzada con aguja 1/2. HR 25 x 75cm. (SAR)CIRSED115 SEDA NEGRA TRENZADA 4-0 HR25 AGUJA MEDIO CÍRCULO REDONDA 25-26MM. MARCA TAGUM, CAJA X 36 SOBRES $ 684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.440 $ 109.440
42312201
Sutura72UnidadSutura NO absorbible monofilamento con aguja 3/8 N 2/0. (SAR)CIRNYL103 NYLON AZUL MONOFILAMENTO 2-0 DS25 AGUJA TRES OCTAVOS DE CÍRCULO CORTANTE, 24-25-26MM. MARCA TAGUM, CAJA X 36 SOBRES $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600
Total Neto $ 158.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.028
TOTAL OC $ 188.068


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.