Orden de Compra. Nº4083-652-SE09 "Insumos Dental NP 4117 - DESDE 4083-124-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4083-652-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2009
Nombre de la Orden de Compra Insumos Dental NP 4117 - DESDE 4083-124-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4083-124-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Facturación Las Delicias nº 355
Comuna Cabrero
Impuesto 5985
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DosArbolesChle
Razón Social SERVICIOS HERNANDEZ LOBOS SERGIO ROBERTO EIRL
R.U.T. 76.879.850-8
Sucursal DosArbolesChle
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152447
Tintes dentales o suministros21UnidadAcido Ortofosfórico 37%, (3 ml)Acido Ortofosfórico 37%, (3 ml) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
Total Neto $ 31.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.985
TOTAL OC $ 37.485


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.