|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4083-703-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo fotocopiadora Noviembre-Diciembre 2010. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
4083-158-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
|
|
R.U.T. |
69.151.002-6 |
|
Dirección de Facturación |
Las Delicias 355 - Piso 3 |
|
Comuna |
Cabrero
|
|
Impuesto |
4922,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Las Delicias 355 - Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CALL SERVICE |
|
Razón Social |
ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ
|
|
R.U.T. |
13.952.544-2 |
|
Sucursal |
CALL SERVICE |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Servicios de copias en blanco y negro | 2591 | Unidad | Arriendo de Fotocopiadora, valor equivalente a 2591 copias a $10.=, correspondientes al período Noviembre-Diciembre de 2010.
Contador = 187713 | Arriendo de Fotocopiadora, valor equivalente a 2591 copias a $10.=, correspondientes al período Noviembre-Diciembre de 2010.
Contador = 187713 |
$ 10,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.910
|
$ 25.910
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.910
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.923
|
|
$ 30.833
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.